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 索 引 号  003226443/201709-00314  信息分类  财政、金融、审计、统计,
 发布机构  区政府办  生成日期  2017/9/30 15:00:43
 名    称  中共金安区委办公室(政研室)2016年部门决算情况  内容分类  各部门决算
 文    号    关 键 词  
      
中共金安区委办公室(政研室)2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,为区委决策提供参谋服务;协助区委对全区重点工作进行督促检查;

2、围绕区委中心工作,开展调查研究,及时向区委反映情况,提出建议;

3、负责起草和审核、办理区委文电、报告、领导同志讲话稿和区委办公室文电及其他上报下达的文电、材料;

4、负责区委各类会议和区委常委集体活动的组织和服务工作,协助区委领导做好会议决定事项的协调和落实工作;

5、负责向区委、市委办公室、省委办公厅和中央办公厅综合反映各类重要信息和情况,为乡镇(街)和区直部门提供信息服务;

6、负责对中央、省委和市委、区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查,以及中央、省委、市委和区委领导交办重要事项的查办;

7、承办中央、省委、市委文件的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件传递工作;负责区委及区委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作;

8、处理群众来信来访工作,及时向区委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题;

9、负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部几个有关部门联络协调工作,承办区人大代表、区政协委员有关区委工作提案的办理和回复;

10、负责中央、省委、市委领导来金安视察活动安排,承办中央、省委、市委有关部门和外省、市、县(区)党委系统有关负责同志因公来金安的接待工作。

11、负责区委机关的值班工作,协助负责区委、区政府机关的安全保卫和社会治安综合治理工作;

12、承担区委办公室行政后勤、户籍管理、车辆管理和机关文明创建等服务工作;

13、指导全区党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作,组织秘书队伍的培训;

14、负责区委办公室(政研室)机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作;

15、承担区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入区委办公室(政研室)2016年度部门决算编制范围的单位共10个,详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

1

区委政研室

2

秘书股

3

综合股

4

信息股

5

调研股

6

行政管理股(老干部股)

7

总值班室

8

区委机要局

9

区委督查室

10

小车队

三、部门2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计657.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计657.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加17.74万元,增长2.7%,主要原因是2016年度区委换届,会议及相关支出有所增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计501.18万元,其中:财政拨款收入501.18万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计501.18万元,其中:基本支出501.18万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计657.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计657.19万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加17.74万元,增长2.7%,主要原因是2016年度区委换届,会议及相关支出有所增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入501.18万元,占本年支出的100%。相比2015年度,一般公共预算财政拨款收入减少2.97万元,降低0.6%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出501.18万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加17.74万元,增长2.7%。主要原因是2016年度党委换届,会议及相关支出有所增长。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出501.18万元,其中人员经费268.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费232.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2016年度无财政拨款项目支出。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

1.收入支出决算总表

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:六安市金安区委办公室 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 5,011,830.00 一、一般公共服务支出 35 5,011,830.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 5,011,830.00 本年支出合计 58 5,011,830.00
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 1,560,098.90 其中:提取职工福利基金 60 0.00
其中:项目支出结转和结余 27 0.00 转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 1,560,098.90
29 其中:项目支出结转和结余 63 0.00
30 64
总计 31 6,571,928.90 总计 65 6,571,928.90
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



2.收入决算表

收入决算公开表
财决公开02表
部门:六安市金安区委办公室 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 4,104,230.00 4,104,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 907,600.00 907,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


3.支出决算表

支出决算公开表
财决公开03表
部门:六安市金安区委办公室 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 4,116,720.30 4,116,720.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 895,109.70 895,109.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:六安市金安区委办公室 金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,011,830.00 一、一般公共服务支出 32 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 5,011,830.00 本年支出合计 55 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,253,156.25 年末财政拨款结转和结余 56 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,253,156.25 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 6,264,986.25 总计 60 6,264,986.25 6,264,986.25 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:六安市金安区委办公室 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 5,011,830.00 5,011,830.00 0.00 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00 0.00
2013101 行政运行 1,253,156.25 1,253,156.25 0.00 4,104,230.00 4,104,230.00 0.00 4,116,720.30 4,116,720.30 0.00 1,240,665.95 1,240,665.95 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 907,600.00 907,600.00 0.00 895,109.70 895,109.70 0.00 12,490.30 12,490.30 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:六安市金安区委办公室 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,153,464.97 302 商品和服务支出 2,310,805.23 310 其他资本性支出 12,380.00
30101 基本工资 1,136,704.32 30201 办公费 290,162.30 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 322,440.00 30202 印刷费 153,570.00 31002 办公设备购置 12,380.00
30103 奖金 524,126.00 30203 咨询费 233,250.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 104,894.65 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 53,700.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 18,024.86 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 11,600.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 535,179.80 30211 差旅费 87,235.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 47,572.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 35,080.00 30213 维修(护)费 85,125.67 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 26,720.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 205,456.00 30215 会议费 525,900.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 5,262.00 30216 培训费 9,235.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 49,000.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 13,790.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 155,716.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 117,388.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 33,800.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 97,838.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 116,028.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 110,631.80 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 429,200.40
人员经费合计 2,688,644.77 公用经费合计 2,323,185.23
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算公开表
财决公开09表
编制单位:六安市金安区委办公室 2017年9月 金额单位:元
项    目 本年支出合计
支出功能分类科目编码 科目名称
合计


8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:六安市金安区委办公室 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。