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 索 引 号  003226443/201710-00003  信息分类  财政、金融、审计、统计,
 发布机构  区政府办  生成日期  2017/9/29
 名    称  金安区效能办2016年度部门决算情况  内容分类  各部门决算
 文    号    关 键 词  
      
金安区效能办2016年度部门决算情况

一、主要职责

金安区效能办成立于2015322日,主要职责是:
1
、按照区委、区政府部署,统筹规划,组织协调与指导全区机关效能建设工作,督查检查各乡镇(街道)、区直各单位效能建设工作情况,组织全区效能建设考核、考评工作;
2
、督促全区各单位贯彻落实区委、区政府有关决议、决定和领导重要批示;
3
、围绕区委、区政府重大决策部署和重点工作、中心工作、重大工程项目建设等进展情况,开展效能督查、督办、确保各项工作扎实有序开展;
4
、定期或不定期开展全区效能建设工作情况的明察暗访,监督检查全区各单位及工作人员执行规章制度和工作纪律、落实政务公开、履行服务承诺、转变工作作风、提高办事效率、提高服务质量等;
5
、及时了解、掌握各单位效能建设工作开展情况,总结工作经验,推广先进典型,曝光存在问题;
6
、办理区委、区政府领导交办的其他工作。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计76.75万元,其中:财政拨款收入76.75万元,占100%

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计80.41万元,其中:基本支出52.41万元,占65.1%;项目支出28万元,占34.9%

四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计76.75万元,支出总计80.41万元,与2015年相比,收、支总计各增加26.78万元、36.87万元,增加34.89%45.85%。主要原因:一是人员工资增加;二是项目增加;三是我办于20153月底成立的,2015年只编制了8个月的预算,支出也是8个月的开支,所以2016年的收入和支出总量增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出80.41万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加36.87万元,增加45.85%。主要原因:一是人员工资增加;二是项目增加;三是我单位20153月底成立,2015年的预算拨款为9个月的预算拨款;四是我办成立后在2016年购置了部分业务设备。

2、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为74.79万元,支出决算为80.41万元,完成年初预算的107.51%,支出还增加了5.62万元(动用上年结转结余)。支出增加原因:一是突发事件发生,导致项目经费增加;二是人员增资。三是购买部分办公设备。其中基本支出52.41万元,占65.1%;项目支出28万元,占34.9%。具体情况如下:

“一般公共服务”2016年度收入决算76.75万元,比2015年增加14.15万元,增加18.43%,主要原因:一是2015年的预算为8个月的预算拨款;二是项目经费增加;三是人员增资;四是购买部分办公设备。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出52.41万元,其中人员经费52.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费0万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2016年度财政拨款项目支出28万元,其中:公用经费28万元。

八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金安区效能办2016年度无政府性基金收入和支出。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算公开表

收入支出决算公开表

财决公开01

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

767,566.00

一、一般公共服务支出

35

804,169.66

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

767,566.00

本年支出合计

58

804,169.66

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

64,315.62

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

27,711.96

29

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

30

64

总计

31

831,881.62

总计

65

831,881.62

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:2. 收入决算公开表

收入决算公开表

财决公开02

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

767,566.00

767,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

767,566.00

767,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

500,172.00

500,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

123,210.00

123,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

376,962.00

376,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表公开到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:3.支出决算公开表

支出决算公开表

财决公开03

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

804,169.66

524,169.66

280,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

804,169.66

524,169.66

280,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36,603.66

36,603.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

36,603.66

36,603.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

500,172.00

220,172.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

123,210.00

123,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

376,962.00

96,962.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表公开到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:4.财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

767,566.00

一、一般公共服务支出

32

804,169.66

804,169.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

767,566.00

本年支出合计

55

804,169.66

804,169.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

64,315.62

年末财政拨款结转和结余

56

27,711.96

27,711.96

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

64,315.62

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

831,881.62

总计

60

831,881.62

831,881.62

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

64,315.62

64,315.62

0.00

767,566.00

487,566.00

280,000.00

804,169.66

524,169.66

280,000.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

64,315.62

64,315.62

0.00

767,566.00

487,566.00

280,000.00

804,169.66

524,169.66

280,000.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

64,315.62

64,315.62

0.00

0.00

0.00

0.00

36,603.66

36,603.66

0.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

64,315.62

64,315.62

0.00

0.00

0.00

0.00

36,603.66

36,603.66

0.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

0.00

0.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

500,172.00

220,172.00

280,000.00

500,172.00

220,172.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

0.00

0.00

0.00

123,210.00

123,210.00

0.00

123,210.00

123,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

376,962.00

96,962.00

280,000.00

376,962.00

96,962.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

415,136.66

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

255,113.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

12,281.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

123,210.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

24,532.66

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

109,033.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

8,358.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

9,210.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

84,890.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6,575.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

524,169.66

公用经费合计

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

财决公开08

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

项目

预算数

决算数

合计

8,851.00

8,851.00

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

8,851.00

8,851.00

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

附件:9.一般公共预算财政拨款项目支出决算公开表

一般公共预算财政拨款项目支出决算公开表

财决公开09

编制单位:六安市金安区效能工作办公室

20179

金额单位:元

本年支出合计

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

0.00

201

一般公共服务支出

280,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

280,000.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

280,000.00

附件:10、收入支出决算批复表

收入支出决算批复表

财决批复01

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

767,566.00

一、一般公共服务支出

35

804,169.66

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

767,566.00

本年支出合计

58

804,169.66

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

64,315.62

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

27,711.96

29

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

30

64

总计

31

831,881.62

总计

65

831,881.62

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:11、收入决算批复表

收入决算批复表

财决批复02

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

767,566.00

767,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

767,566.00

767,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

500,172.00

500,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

123,210.00

123,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

376,962.00

376,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:12、支出决算批复表

支出决算批复表

财决批复03

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

804,169.66

524,169.66

280,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

804,169.66

524,169.66

280,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36,603.66

36,603.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

36,603.66

36,603.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

500,172.00

220,172.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

123,210.00

123,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

376,962.00

96,962.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:13、财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

767,566.00

一、一般公共服务支出

32

804,169.66

804,169.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

767,566.00

本年支出合计

55

804,169.66

804,169.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

64,315.62

年末财政拨款结转和结余

56

27,711.96

27,711.96

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

64,315.62

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

831,881.62

总计

60

831,881.62

831,881.62

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:14、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

64,315.62

64,315.62

0.00

767,566.00

487,566.00

280,000.00

804,169.66

524,169.66

280,000.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

64,315.62

64,315.62

0.00

767,566.00

487,566.00

280,000.00

804,169.66

524,169.66

280,000.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

64,315.62

64,315.62

0.00

0.00

0.00

0.00

36,603.66

36,603.66

0.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

64,315.62

64,315.62

0.00

0.00

0.00

0.00

36,603.66

36,603.66

0.00

27,711.96

27,711.96

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

0.00

0.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

267,394.00

267,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

500,172.00

220,172.00

280,000.00

500,172.00

220,172.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

0.00

0.00

0.00

123,210.00

123,210.00

0.00

123,210.00

123,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

376,962.00

96,962.00

280,000.00

376,962.00

96,962.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:15、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

415,136.66

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

255,113.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

12,281.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

123,210.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

24,532.66

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

109,033.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

8,358.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

9,210.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

84,890.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6,575.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

524,169.66

公用经费合计

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件:16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07

部门:六安市金安区效能工作办公室

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

金安区效能办 联系电话:0564-3261010