六安市金安区招商局2017年财政预算
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,现将本单位2017年部门预算及“三公”经费预算支出情况公开如下:
一、部门职能
1、编制全区招商引资总体规划和年度发展计划,拟草招商引资各项政策;
2、指导全区有效开展招商引资工作,宣传对外开放政策法规,介绍投资环境,推介具体投资项目;
3、负责招商引资信息系统建设,搭建招商信息平台;
4、负责招商引资考核认定工作,建立招商引资目标任务考核体系,对招商引资落实情况进行督促检查;
5、负责日常外来投资者咨询接待,承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作,协调招商项目建设期间相关事宜;
6、负责区招商引资责任组办公室日常工作,全面负责境内引资工作,协调境外引资工作。
二、部门预算单位构成
本级预算金安区招商局
三、2017年部门预算安排情况
1、2017年部门收入预算情况
2017年本年预算安排收入3461959元,其中:财政拨款收入预算为 3461959元。
2、2017年部门支出预算情况
2017年部门支出预算总额3461959元,其中:财政拨款安排的支出为3461959元(基本支出 731959元,项目支出2730000元)。
| 2017 年 收 支 预 算 总 表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 收 入 项 目 | 当年预算 | 支出项目类别 | 当年预算 | 支出功能分类 | 当年预算 | 支出经济分类 | 当年预算 |
| 一、财政预算拨款(补助)安排 | 3461959 | 一、基本支出 | 731959 | 一、一般公用服务费 | 3461959 | 一、工资福利支出 | 565181 |
| 预算拨款(补助)支出 | 3461959 | 工资福利支出 | 565181 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 2790378 | |
| 缴入国库的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 106400 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助 | 106400 | ||
| 罚没收入 | 定额公用支出 | 60378 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
| 专项收入 | 二、项目支出 | 2730000 | 五、教育 | 五、转移性支出 | |||
| 国有资产(资源)有偿使用收入 | 保障运转类 | 2730000 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | |||
| 非税收入专户拨款安排 | 发展建设类 | 七、文化体育与传媒 | 七、基本建设支出 | ||||
| 其他收入 | 补贴补助类 | 八、社会保障和就业 | 八、其他资本性支出 | ||||
| 事业单位经营收入 | 其他支出类 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他支出 | ||||
| 上级补助收入 | 十、医疗卫生 | ||||||
| 附属单位上缴收入 | 十一、节能环保 | ||||||
| 其他收入 | 十二、城乡社区事务 | ||||||
| 政府性基金 | 十三、农林水事务 | ||||||
| 政府债务 | 十四、交通运输 | ||||||
| 转移性支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||||
| 十七、金融监管等事务 | |||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||
| 二一、粮油物资储备等事务 | |||||||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二三、预备费 | |||||||
| 二四、其他支出 | |||||||
| 二五、转移性支出 | |||||||
| 二六、债务还本支出 | |||||||
| 二七、债务付息支出 | |||||||
| 二八、债务发行费用支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 3461959 | 本 年 支 出 合 计 | 3461959 | 本 年 支 出 合 计 | 3461959 | 本 年 支 出 合 计 | 3461959 |
| 上年结转结余安排支出 | 本年结余 | 本年结余 | 本年结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 3461959 | 支 出 总 计 | 3461959 | 支 出 总 计 | 3461959 | 支 出 总 计 | 3461959 |
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