六安市金安区应急管理局2024年度部门决算公开
目 录
第一部分 六安市金安区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市金安区应急管理局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市金安区应急管理局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 六安市金安区应急管理局概况
一、部门职责
金安区应急管理局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行国家、省、市标准和规程,组织拟订地方标准和规程并监督实施。
(二)负责应急管理工作,指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各地、各有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作,指导监督工矿商贸行业驻区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市金安区应急管理局2024年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。(本部门下属区综合执法大队等3个二级单位,因财务统管没有单独编制决算,决算均纳入局机关统一编制,特此说明)
第二部分 六安市金安区应急管理局2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,809.90 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
46.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
21.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
33.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
1,707.59 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,809.90 |
本年支出合计 |
57 |
1,809.90 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
1,809.90 |
总计 |
60 |
1,809.90 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
编制单位:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
1,809.90 |
1,809.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,707.59 |
1,707.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,647.59 |
1,647.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240101 |
行政运行 |
337.80 |
337.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240109 |
应急管理 |
1,019.98 |
1,019.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240150 |
事业运行 |
162.20 |
162.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,809.90 |
454.88 |
1,355.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,707.59 |
353.14 |
1,354.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,647.59 |
353.14 |
1,294.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
337.80 |
190.94 |
146.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240109 |
应急管理 |
1,019.98 |
0.00 |
1,019.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240150 |
事业运行 |
162.20 |
162.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
44.61 |
0.00 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
编制单位:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,809.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,707.59 |
1,707.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
1,809.90 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
本年支出合计 |
59 |
1,809.90 |
1,809.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
1,809.90 |
总计 |
62 |
1,809.90 |
1,809.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,809.90 |
454.88 |
1,355.03 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,707.59 |
353.14 |
1,354.46 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,647.59 |
353.14 |
1,294.46 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
337.80 |
190.94 |
146.86 |
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|||
|
2240109 |
应急管理 |
1,019.98 |
0.00 |
1,019.98 |
|||
|
2240150 |
事业运行 |
162.20 |
162.20 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
44.61 |
0.00 |
44.61 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
405.98 |
302 |
商品和服务支出 |
34.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.82 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.22 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
80.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
43.07 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.94 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
30211 |
差旅费 |
0.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.57 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.70 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.75 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.07 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.42 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.47 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.24 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.24 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
416.84 |
公用经费合计 |
38.03 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
|
部门:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:六安市金安区应急管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门:六安市金安区应急管理局 |
金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:六安市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|||||||
第三部分 六安市金安区应急管理局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1809.90万元(含其他收入)、支出总计1809.90万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加814.88万元,增长81.90%,主要原因是灾害防治及应急管理支出经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1809.90万元,其中:财政拨款收入1809.90万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1809.90万元,其中:基本支出454.88万元,占25.13%;项目支出1355.03万元,占78.87%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1809.90万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1809.90万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加814.88万元,增长81.90%,主要原因是灾害防治及应急管理支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1809.90万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加814.88万元,增长81.90%,主要原因是灾害防治及应急管理支出经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1809.90万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出1707.59万元,占94.35%;社会保障和就业(类)支出46.58万元,占2.57%;卫生健康(类)支出21.58万元,占1.19%;住房保障(类)支出33.57万元,占1.85%;一般公共服务(类)支出0.57万元,占0.03%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.85万元,支出决算为1809.90万元,完成年初预算的232.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是获得省基层防灾能力提升国债项目专项资金和配套资金,二是转移性支付民生保险灾害救援补助金。其中:基本支出454.88万元,占25.13%;项目支出1355.03万元,占74.87%;经营支出0万元,占0%。
具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,新增此决算数的主要原因是局执行政府会计制度,转移支付会计公司半年代账会计费用。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.58万元,支出决算为46.58万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.87万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.60万元,支出决算为7.60万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.70万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.57万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的100%。
8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为185.52万元,支出决算为337.80万元,完成年初预算的182.08%,决算数大于预算数的主要原因是新增支付省基层防灾能力提升国债项目子项目基层应急预警能力提升项目部分资金。
9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算为0万元,支出决算为83.00万元,新增此决算数的主要原因是新增支付省基层防灾能力提升国债项目子项目基层应急预警能力提升项目部分资金。
10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为0万元,支出决算为1019.98万元,新增此决算数的主要原因是新增支付省基层防灾能力提升国债项目基层应急预警能力提升项目部分资金。
11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为176.03万元,支出决算为162.20万元,完成年初预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧,2024年2-4季度应急值班费用和应急值班餐费结转至下年支付。
12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为104.56万元,支出决算为44.61万元,完成年初预算的42.66%,决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧,2024年2-4季度应急值班费用和应急值班餐费结转至下年支付。
13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1809.90万元,其中:
人员经费416.84元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费38.03万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市金安区应急管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市金安区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,六安市金安区应急管理局机关运行经费支出38.03万元,比2023年减少14.39万元,同比下降27.45%。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,六安市金安区应急管理局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,六安市金安区应急管理局共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金210.82万元。从评价情况看,本单位组织实施的10个项目均达到了预期目标,发挥了项目在应急管理和安全监管工作上的支撑作用。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,金安区应急管理局部门预算管理、综合管理及绩效结果应用情况较好,达到了预期经济、社会效益,圆满的完成了各项目标任务。
组织对“重大隐患排查治理专项”、“安全生产专项”等5个项目开展了部门评价,共涉及资金178.00万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,我部门财政支出能够严格按照预算执行,通过预算强化了安全监管和应急管理职能,稳定了我区安全生产形势,确保受灾群众的基本生活。
组织对六安市金安区应急管理局本级开展单位整体支出部门评价,共涉及资金210.82万元。从评价情况看,金安区应急管理局部门预算管理、综合管理及绩效结果应用情况较好,达到了预期经济、社会效益,圆满的完成了各项目标任务。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映“安全生产专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
安全生产专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.11分。全年预算数为15万元,执行数为12.16万元,完成预算的81.05%。项目绩效目标完成情况:一是有效推动安全生产重点工作措施落实,督促属地乡镇街和区相关部门全面落实安全监管责任;二是加强安全生产监管执法工作,促进全区安全生产形势稳定好转。发现的主要问题及原因:该项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施:为更好地保证项目预算数的准确度,可根据项目实际,适当增加绩效目标运行监控的次数,并做好反馈,确保项目能够按预算执行。
安全生产专项项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2024年度项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表.pdf
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