六安市金安区发展和改革委员会部门2024年“三公”经费决算公开
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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0.95 |
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0.95 |
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0.95 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
金安区发展和改革委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成预算的100%;较上年减少0.6万元,下降38.71%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定,严控“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
金安区发展和改革委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数等于预算数的主要原因是没有此项支出。2024年六安市金安区发展和改革委员会部门因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成预算的100%;较上年减少0.6万元,下降38.71%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定,严控“三公”经费支出。2024年金安区发展和改革委员会部门国内公务接待共9批次(其中外事接待0批次),120人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资及项目考察等接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《 关于进一步加强财务管理严肃财经纪律的通知》(金纪〔2023〕60号 )等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数等于预算数的主要原因是2024年没有安排公务用车购置费。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。截至2024年12月31日,金安区发展和改革委员会部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)XX%。决算数等预算数的主要原因是2024年没有安排公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是2024年没有安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日,金安区发展和改革委员会部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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