号: /202502-00007 信息分类: 各部门预算
内容分类: 财政、金融、审计、统计,其他 发文日期: 2025-02-06
发布机构: 金安区政府办 生成日期: 2025-02-06
来源单位: 金安区文旅局
生效时间: 废止时间:
称: 2025年金安区文化和旅游局部门预算公开
号: 词:

2025年金安区文化和旅游局部门预算公开

发布时间:2025-02-06 15:24 信息来源:金安区文旅局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  

 

 

 

六安市金安区文化和旅游局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

  

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分  2025预算

1.六安市金安区文化和旅游2025收支总表

2.六安市金安区文化和旅游2025收入总表

3.六安市金安区文化和旅游2025支出总表

4.六安市金安区文化和旅游2025财政拨款收支总表

5.六安市金安区文化和旅游2025一般公共预算支出表

6.六安市金安区文化和旅游2025一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区文化和旅游2025政府性基金预算支出表

8.六安市金安区文化和旅游2025国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区文化和旅游2025基本支出总表

10.六安市金安区文化和旅游2025年项目支出总表

11.六安市金安区文化和旅游2025政府采购支出表

12.六安市金安区文化和旅游2025政府购买服务支出表

13.六安市金安区文化和旅游2025三公经费支出预算表

14.六安市金安区文化和旅游2025项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

第一条  根据《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市金安区机构改革方案>的通知》(六办[2019]9号)和《中共六安市金安区委、六安市金安区人民政府关于六安市金安区机构改革的实施意见》(金发[2019]9号),制定本规定。

第二条  区文化和旅游局是区政府工作部门,为正科级。加挂区广播电视局、文物局牌子。

第三条  区文化和旅游局贯彻执行党中央、省委、市委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实区委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规规章。提出并落实有关工作政策、规划和措施。

(二)组织并落实本系统改革和发展工作。推动文化和旅游融合发展。拟订并实施全区文化旅游事业的发展规划和基本建设规划。

(三)组织本系统文化旅游项目申报各级各类专项资金。组织申报区本级政府购买文化旅游服务项目。组织实施全区重点文化旅游项目。落实文化旅游方面的产业规划和经济政策,指导、协调全区文化旅游产业的发展。

(四)拟订并实施全区文化旅游行业人才发展规划。加强人才队伍建设,指导并组织实施相关培训工作,贯彻实施文化旅游从业人员职业资格标准和登记标准。

(五)组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发,推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。贯彻落实旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,推进旅游行业标准化工作。加强文化旅游各类项目资金、质保金管理,监测全区文化旅游经济运行。负责有关行业统计及信息发布。

(六)指导、发展文艺事业,推进艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品创作。指导全区社会文化活动开展,指导扶持从事演艺活动的民办机构,组织开展大型文化交流活动。

(七)规划并组织实施全区公共文化旅游服务体系建设。深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责图书馆、文化馆(站)及各类社会文化事业的建设与发展,引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设。推进文化文物和旅游科技创新发展,推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

(八)负责全区文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策;履行文物行政管理职责,指导协调全区文物、博物馆事业,指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用,依法监督管理文物市场。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

()指导统筹协调全区广播电视行业。统一协调全区广播电视节目的传输覆盖和安全播出,配合对违反广播电视法规行为进行查处。

(十)统筹文化旅游市场发展,指导文化旅游市场综合执法,协助配合查处文化旅游市场的违法行为,维护市场秩序。指导推进文化、旅游、广播电视、文物行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设。依法规范文化文物和旅游市场。承担安全监管责任。负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

(十)规范文化、旅游、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

(十)负责制定全区文化旅游市场开发规划,组织金安文化旅游整体形象和品牌的推广。组织文化旅游对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作,促进文化旅游产业对外合作和国际市场推广。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市金安区文化和旅游局2025部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至202412月,六安市金安区文化和旅游局实有各类人员101人,其中在职32人、退休69人。

三、2025度主要工作任务

1.坚持规划引领。第一,编制《金安区“十五五”文旅产业发展规划》,统筹全区未来文旅产业高质量发展。第二,编制《金安区木南示范园区农文旅融合发展规划》,优化园区农文旅产业布局,打造乡村振兴示范样板。

2.加强双招双引。持续跟踪毛坦厂利群三线厂EOD项目、捷安特骑行项目、南山雅集等重大招商项目,争取签约落地。加大南山君颐酒店、龙潭河水库、汽车露营地等项目招商力度。

3.紧盯品牌创建。第一,紧盯大别山(六安)悠然南山国家级旅游度假区创建,积极向文旅部、省文旅厅汇报,争取通过国家验收。第二,按照4A标准完成淠河右岸3A景区创建。第三,启动梦享村3A级景区创建。

4.狠抓项目建设。加快推进大别山古徽州博览园、太平之光(露营地)、石笋山庄翻建、淠河右岸淼村民宿、洪山寨韩家畈民宿、东石笋溪水别院民宿等项目建设进度。

5.强化营销推介。第一,完善“礼遇金安”文创产品体系,研发生产文创商品200多种。第二,持续加强与各大媒体、平台合作,赴长三角城市群举办10场宣传推介会。

6.促进文化发展。第一,围绕“红绿交融”创作一批文艺精品,展现金安文化风采。第二,持续完善“新型公共文化公园”建设。

7.开展文物保护。紧盯文保修缮加固工程实施、区级文保升级提升、文物安全隐患排查整治、市级非遗名录充实、“非遗+旅游”发展等目标,切实抓好相关任务落实。

8.推动广电发展着力夯实安全播出体系,不断提高安全保障能力,持续加强非法卫地整治。

9.筑牢安全底线加强安全生产和消防安全隐患排查,实行动态跟踪,确保隐患整改到位。同时加强安全生产和消防安全宣传力度,营造查隐患抓整治的浓厚氛围。

10.加强党的建设和意识形态工作。严格按照市、区要求,压实工作责任制,加强作风和党风廉政建设,加强党员教育管理和基层组织建设,加强文旅系统意识形态工作。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

六安市金安区文化和旅游2025预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.六安市金安区文化和旅游2025收支总表(附件表1

2.六安市金安区文化和旅游2025收入总表(附件表2

3.六安市金安区文化和旅游2025支出总表(附件表3

4.六安市金安区文化和旅游2025财政拨款收支总表(附件表4

5.六安市金安区文化和旅游2025一般公共预算支出表(附件表5

6.六安市金安区文化和旅游2025一般公共预算基本支出表(附件表6

7.六安市金安区文化和旅游2025政府性基金预算支出表(附件表7

8.六安市金安区文化和旅游2025国有资本经营预算支出表(附件表8

9.六安市金安区文化和旅游2025基本支出总表(附件表9

10.六安市金安区文化和旅游2025年项目支出总表(附件表10

11.六安市金安区文化和旅游2025政府采购支出表(附件表11

12.六安市金安区文化和旅游2025政府购买服务支出表(附件表12

13.六安市金安区文化和旅游2025三公经费支出预算表(附件表13

14.六安市金安区文化和旅游2025项目支出绩效目标表(附件表14

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

、关于2025收支总表的说明

按照综合预算原则,六安市金安区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区文化和旅游2025收支总预算2286.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入2274.71万元、政府性基金预算拨款收入12.9万元。

、关于2025收入总表的说明

六安市金安区文化和旅游2025收入预算2286.9万元,其中:本年收入2286.9万元。

(一)本年收入2286.9万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2274.71万元,占95%2024预算增加177.09万元,增长9%,增长原因主要是大力发展文旅业;政府性基金预算拨款收入12.9万元,占5%2024预算增加12.9万元,增长100%,增长原因主要是大力发展文旅游产业。

、关于2025支出总表的说明

六安市金安区文化和旅游2025支出预算2286.9万元,2024预算增加177.09万元,增长9%,增长原因主要是大力发展文旅产业。其中,基本支出641.96万元,占28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1644.94万元,占72%,主要用于发展文旅产业。

、关于2025财政拨款收支总表的说明

六安市金安区文化和旅游2025年财政拨款收支预算2286.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2274.71万元、政府性基金预算拨款12.19万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入2286.9万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出2151.97万元,占94%;社会保障和就业支出68.75万元,占3%;卫生健康支出31.8万元,占1%;住房保障支出34.37万元,占2%

、关于2025一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区文化和旅游2025一般公共预算支出2286.9万元2024预算增加177.09万元,增长9%,主要原因:一是大力发展文化产业;二是旅游产业

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2151.97万元,占94%;社会保障和就业支出68.75万元,占3%;卫生健康支出31.8万元,占1%;住房保障支出34.37万元,占2%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2025预算1319.4万元,2024预算减少376.37万元,下降22%,下降原因主要是零基预算没有结转结余

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2025预算370.17万元,2024预算增加85.5万元,增长30%,增长(下降)原因主要是大力发展文旅产业

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2025年预算数为30万元,较2024年预算数增加30万元,增长原因主要是发展农村文化事业。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2025年预算数为111万元,较2024年预算数增加111万元,增长原因主要是发展农村文化事业。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2025年预算数为5.6万元,较2024年预算数增加5.6万元,增长原因主要是发展农村文化事业。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2025年预算数为260.79万元,较2024年预算数增加260.79万元,增长原因主要是发展农村文化事业。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025年预算数为55万元,较2024年预算数增加55万元,增长原因主要是发展农村文化事业。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025预算45.83万元,2024预算减少5.69万元,下降11%,下降原因主人员减少

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025预算22.92万元,2024预算增加22.92万元,增加原因主人员恢复职业年金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025预算18.5万元,2024预算增加1.23万元,增长7%,增长原因主要是发展文旅产业

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025预算10.01万元,2024预算减少2.52万元,下降20%下降原因主要是事业人员减少

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025预算2.88万元,2024预算减少3.58万元,下降55%下降原因主要是压缩支出

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025预算0.42万元,2024预算持平

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算34.37万元,2024算持平

、关于2025一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区文化和旅游2025一般公共预算基本支出641.96万元,其中,人员经费615.65万元,公用经费26.3万元。

(一)人员经费615.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费26.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

、关于2025政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区文化和旅游2025政府性基金支出12.19万元2024预算减少612.14万元,下降98%,主要原因:一是中央财政补贴下降;二是地方财政困难。具体情况如下:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项)2025预算12.19万元,2024预算增加12.19万元,增长100%,增长原因主要是今年新增项目。

、关于2025国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区文化和旅游2025没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区文化和旅游局2025年预算共安排项目支出1657.13万元,较2024年预算增加179.29万元,增长12%,增长原因主要是发展文旅产业。主要包括:本年财政拨款安排1657.13万元(其中,一般公共预算拨款安排 1644.94万元,政府性基金预算拨款安排12.19万元),

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区文化和旅游局2025年预算安排政府采购支出1万元,较2024年预算减少26.17万元,下降96%,下降原因主要是采购项目减少。其中,一般公共预算安排1万元,占100%

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区文化和旅游局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025三公经费支出预算情况说明

2025六安市金安区文化和旅游一般公共预算财政拨款三公经费支出预算14.3万元,2024相比持平/2024年预算增加5.05万元,增长55%。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.5万元公务接待费6.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费。支出预算7.5万元,与2025年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费7.5万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

(三)公务接待费。支出预算6.8万元,与2024年相比2024年预算增加5.05万元,主要原因是2024年度编制公务接待预算时,录入金额和系统反馈金额不一致,后向区财政局申请修改,但省财政厅回复数字已生成无法修改,待2025年度编制预算时调整。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.2025年博物馆、纪念馆免费开放”项目。

1)项目概述。公共场馆免费开放

2)立项依据。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

3)实施主体。金安区文化和旅游局

4)起止时间。202511日至20251231

5)项目内容。金安区一个图书馆、一个文化馆、22个乡镇街综合文化站免费开放。

6)年度预算安排。财政安排资金141万元。

7)绩效目标。提升公共文化设施,提高全民素质,丰富群众文化生活

2.“黄梅戏演艺公司、人民剧院人员工资、社保、退休绩效等”项目。

1)项目概述。是黄梅演艺公司、人民剧院等人员的工资、社保、退休人员绩效等支出

2)立项依据。根据区政府批复

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日到20251231

5)项目内容。是黄梅演艺公司、人民剧院等人员的工资、社保、退休人员绩效等支出

6)年度预算安排。财政安排资金796.89万元。

7)绩效目标。年底完成目标任务,保证人员收入,维护社会稳定,群众的满意度高。

3.“金安区户户通工程质保金支付”项目。

1)项目概述。以前年度安装的户户通广播待付质量保证金,根据合同已到期,质保金需要支付给企业

2)立项依据。根据招投标合同

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日到20251231

5)项目内容。户户通工程质保金

6)年度预算安排。财政资金78.85万元。

7)绩效目标。2025年底完成质保金的退回,维护社会稳定。

4.“金安区图书馆、文化馆运营经费”项目。

1)项目概述。图书馆、文化馆运维。

2)立项依据。根据上级要求金安区第六届人民政府第6次常务会议纪要明确列入区级预算。

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日到20251231

5)项目内容。图书馆、文化馆运维

6)年度预算安排。109万元

7)绩效目标。完成区图书馆、文化馆全年省级绩效考核标准要求提升公共文化设施,提高全民素质,丰富群众文化生活

5.“旅游宣传推介”项目。

1)项目概述。金安区旅游宣传推介

2)立项依据。区文旅重点项目

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日到20251231

5)项目内容。主要用于开展“四季游金安活动”、“走出去”、“请进来”市场营销活动、创意宣传推广活动、农旅、文旅、体旅、商旅融合宣传推广活动等。

6)年度预算安排。56万元。

7)绩效目标。年底完成目标任务,带动区域经济发展。

6.“民宿建设奖补”项目。

1)项目概述。民宿建设奖补。

2)立项依据。省市区要求

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日到20251231

5)项目内容。民宿建设奖补

6)年度预算安排。80万元。

7)绩效目标。完成已建设民宿奖补资金。

7.“省级文物保护专项经费”项目。

1)项目概述。对省一级的文物进行保护所需的经费。

2)立项依据。根据上级要求设立。

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日至20251231

5)项目内容。对省一级的文物进行保护所需的经费。

6)年度预算安排。55万元。

7)绩效目标。到年底完成全年任务。保护省级文物,让省级文物达到传承。

8.“应急广播项目”项目。

1)项目概述。应急广播项目是在各村用于灾害性天气或对农业有重要影响而安装的广播。

2)立项依据。根据上级要求和招投标方案。

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日至20251231

5)项目内容。应急广播项目是在各村用于灾害性天气或对农业有重要影响而安装的广播。

6)年度预算安排。118.43万元。

7)绩效目标。完成金安区应急广播网络通道项目和运维项目费用支付。

9.“智慧旅游”项目。

1)项目概述。智慧旅游建设。

2)立项依据。根据上级要求设立

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日至20251231日(5)项目内容。金安区全域智慧旅游系统平台、数字中心、监控系统、客流监测系统、景区票务系统、舆情监测系统、智慧化厕所系统、智慧停车场系统、电子导览系统、慢直播系统、旅游执法系统、智游金安线上操作系统、机房存储建设系统等。

6)年度预算安排。99.96万元。

7)绩效目标。完成已建项目资金支付。

10.金安春晚”项目。

1)项目概述。金安春晚演出。

2)立项依据。根据区委区政府要求设立

3)实施主体。金安区文旅局

4)起止时间。202511日至20251231日(5)项目内容。金安区春节联欢晚会。

6)年度预算安排。40万元。

7)绩效目标。高质量完成金安春节晚会。

)机关运行经费。

2025六安市金安区文化和旅游局本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.3万元,2024年减少20.52万元,下降41.4%,增长主要原因是财政困难,压缩支出

)政府采购情况。

2025六安市金安区文化和旅游政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至202412月,六安市金安区文化和旅游局固定资产总金额405万元,较上年持平,其中,土地、房屋及构筑物205万元、设备200万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车1辆、业务车辆2辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台(套)。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

2025年,六安市金安区文化和旅游26个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1644.94万元、政府性基金预算当年财政拨款12.19万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:2025年六安市金安区文化和旅游局预算报表14张)

       附件1:2025年金安区文化和旅游局部门预算公开 .pdf

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