六安市金安区民政局2017年度财政预算公开
金安区民政局主要职责
一、根据中央和省、市有关民政工作的基本方针、政策和法律法规,依照全区国民经济和社会发展规划,研究拟定全区民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划和年度计划,指导全区民政工作的改革与发展;研究拟定民政工作方针、政策、实施办法和措施以及地方性法规,并组织实施和监督检查。
二、负责全区社团的登记和年度检查工作;负责指导和监督全区社团活动;监督执行有关会费标准和财务管理办法;查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督全区社团的登记管理工作。
三、负责区直单位、市驻区单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;监督执行有关财务、收费管理办法,查处全区民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;制定全区民办非企业单位发展规划。研究拟定民办非企业单位登记管理的地方性配套政策法规。
四、组织、指导拥军优属活动;完善优抚工作制度并监督实施;负责全区拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待补助及国家工作人员伤亡抚恤工作;审核上报烈士称号和伤残等级;落实优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤待遇标准,制定相应的实施细则与办法,并监督实施;承办带病回乡复员军人和红军失散人员的定补工作和在乡生活困难的优抚对象临时救济工作;指导全区优抚事业单位和烈士纪念物建设和管理工作;承办协调全区“双拥”工作。
五、负责全区退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部无军籍职工的接收安置工作,指导各乡、镇、街的“两用人才”开发使用工作。
六、组织、协调和指导全区救灾工作;掌握和发布灾情,拨发救灾款物;组织接收、分配国内外救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的使用情况;指导灾区开展生产自救;开展减灾活动;监督生救款物发放和使用。
七、拟定建立和实施城乡居民最低生活保障制度;指导各乡、镇、街开展城乡居民最低生活保障制度的实施工作;组织和指导全区扶贫济困等社会互助活动。
八、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动全区村务公开和基层民主政治建设;研究制定社区服务业的发展规划;建立和完善社区服务管理体系及设施,推动社会服务工作;承办群众自治组织的评比表彰和申报工作。
九、负责婚姻登记工作,依法实施婚姻登记管理;研究制定全区婚姻服务机构管理办法并组织实施;婚姻登记业务和婚姻登记的服务性事务由婚登处承担。
十、研究和修订全区行政区域规划;负责全区乡镇的设立、撤销、更名、移址和行政界线变更的审核报批;负责全区行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作;负责乡、镇、村边界争议的调处事务,向区政府提出仲裁建议;指导村边界争议调研工作,组织乡镇行政区域界线勘定工作。
十一、负责全区地名管理工作;组织开展地名标准化建设活动,规范全区地名标志的设置和管理工作;负责全区标准地名图书资料审定工作。
十二、组织拟定并实施全区社会福利事业发展规划;指导全区社会福利事业管理工作,推动社会化服务体系的建立与发展;负责全区城乡社会救济工作;承担老年人、孤儿、五保户等特困群体权益保护的行政管理工作;指导全区农村敬老院建设与管理。
十三、拟定全区福利企业的发展规划;负责全区各类福利企业的年检认证工作;指导全区残疾人的权益保护工作和有劳动能力的残疾人就业工作;监督落实全区福利生产扶持保护政策;负责全区福利企业技术改造项目的审报和管理,指导全区福利企业人员培训、信息咨询、质量管理、标准计量和领取生产许可证工作。负责全区社会福利有奖募捐工作,承办彩票发行,指导募办工作。
十四、负责全区殡葬管理工作,制定并贯彻殡葬改革地方法规,推行殡葬改革;负责全区殡葬事业单位的建设和管理。
十五、负责全区儿童收养工作,依法保护儿童的合法权益。
十六、负责全区民政事业财务和民政事业费的管理工作;指导、监督民政事业费的预算、管理使用情况;负责全区民政统计年报和民政事业经费的预算、决算。指导、审计局属事业单位的经营服务和财务管理情况。
十七、拟定全区民政教育、科技、人才工作发展规划;指导全区民政系统职工队伍建设。
十八、负责全区老龄工作。
十九、承办区政府交办的其他工作。
区民政局2017年预算变动情况说明
2017年,我局编制基本支出共计 6243783.04 元,专项支出共计 124750322元。以下为专项支出说明:
一、抚恤事业费:61986969元。
2017年 |
2016年 |
||||||
序号 |
类 别 |
人数 |
年 款 |
类 别 |
人数 |
年 款 |
增加款 |
1 |
红失人员 |
|
|
红失人员 |
2 |
37680 |
-37680 |
2 |
“三属”人员 |
87 |
1605156 |
“三属”人员 |
87 |
1312440 |
292716 |
3 |
伤残军人 |
477 |
8374420 |
伤残军人 |
467 |
7513190 |
861230 |
4 |
复员军人 |
149 |
1750356 |
复员军人 |
158 |
1665732 |
84624 |
5 |
带病回乡军人 |
4368 |
23849280 |
带病回乡军人 |
4318 |
21503640 |
2345640 |
6 |
烈士子女 |
108 |
440640 |
烈士子女 |
103 |
370800 |
69840 |
7 |
地下工作人员 |
|
|
地下工作人员 |
|
|
|
8 |
一至四级伤残护理费 |
7 |
174348 |
一至四级伤残护理费 |
7 |
124500 |
49848 |
9 |
回乡特困退伍军人 |
464 |
211680 |
回乡特困退伍军人 |
474 |
238896 |
-27216 |
10 |
两参人员 |
604 |
3660240 |
两参人员 |
594 |
3314520 |
345720 |
11 |
建国前复员老党员 |
|
|
建国前复员老党员 |
3 |
15840 |
-15840 |
12 |
代管红军遗属(参加抗战) |
4 |
369600 |
代管红军遗属(参加抗战) |
4 |
283200 |
86400 |
13 |
伤残医保费用 |
5700 |
1800000 |
伤残医保费用 |
5700 |
1800000 |
|
14 |
区直和街道义务兵优待 |
1100 |
11000000 |
全区义务兵优待区直和街道义务兵优待 |
1100 |
11000000 |
|
15 |
解“三难”经费 |
|
250000 |
解“三难”经费 |
|
250000 |
|
16 |
伤残治疗及烈士墓维修 |
|
150000 |
伤残治疗及烈士墓维修 |
|
150000 |
|
17 |
临时包干救济 |
|
400000 |
临时包干救济 |
|
400000 |
|
18 |
部队立功授奖奖金 |
|
40000 |
部队立功授奖奖金 |
|
40000 |
|
19 |
区直企业军转干特困救助 |
58 |
170000 |
区直企业军转干特困救助 |
58 |
170000 |
|
20 |
60周岁以上退伍军人生活补贴 |
2820 |
6260400 |
60周岁以上退伍军人生活补贴 |
2770 |
5983200 |
277200 |
21 |
开展烈士纪念日活动 |
|
100000 |
开展烈士纪念日活动 |
|
200000 |
-100000 |
22 |
2016年10-12月提标款 |
|
1380849 |
2015年10—12月提标款 |
|
1645115 |
-264266 |
|
合 计 |
15902 |
61986969 |
合 计 |
15845 |
58018753 |
3968216 |
抚恤事业费2017年预算根据民政厅、财政厅最新提标文件要求,从2016年10月1日起部分优抚对象补助标准提标,此次测算按提标后以新标准相测算。
1、红失人员:0元。2017年无此类对象
同2016年相比,减少预算支出37680元(属中央财政经费)。
2、“三属”人员:1605156元。补助标准人均年款为18900元,我区2017年此类对象87人,年款1605156元,同2016年相比增加预算支出292716元(属中央财政经费)。
3、伤残军人:8374420元。2017年,人均年补助标准19308元,同2016年相比增加10人,年款8374420元。经费同2016年相比增加预算支出861230元(属中央财政经费)。
4、复员军人:1750356元。2017年,人均补助标准12947元,2017年此类对象人数与上年相比减少9人。现合计年款1750356元(经费渠道为:地方财政承担解放战争复员军人每人每年1430元,建国后复员军人每人每年1250元,共计198670元,其余1551686元由上级财政补助)。同2016年相比,增加预算支出84624元。
5、带病回乡退伍军人:23849280元。2016年带病回乡退伍军人月补为415元/人(中央财政补助由216提高至246元,地方财政测算为169元),2017年最新提标文件已到达,地方财政配套为2220元每人每年。我区2017年此类对象共4368人,与上年相比增加50人。年款23849280元(其中地方财政承担9696960元,中央财政承担14152320元)。同2016年相比,增加预算支出2345640元。
6、烈士子女:440640元。2017年人均年标准为4800元,此类对象比去年增加5人,年款440640元。同上年相比增加预算支出69840元(属中央财政经费承担)。
7、地下工作人员:2017年无此类对象
8、一至四级伤残护理费:174348元。2017年与上年相比人数没有变动,同2016年相比增加预算支出49848元(属中央财政经费)。
9、回乡特困退伍军人:211680元。现有人数464人,较去年减少10人,我区自2012年起已不再增加人数,年龄达到60周岁纳入60周岁中央政策保障范畴,2017年预算支出年款211680元, 同2016年相比,减少预算支出-27216元(地方财政承担)。
10、两参人员:3660240元。2017年增加10人。现年均人标准为6060元,最新提标文件已下达。(地方财政配套为984元每人每年)。年款3660240元(其中中央财政2174400元,省级财政891504元,地方财政594336元)。同2016年预算相比,增加预算支出345720元。
11、建国前复员老党员:今年为此类对象。
12、代管红军遗属:369600元。人均年款92400元,人均月款7700元,去年人均月款为5900元,人数未变动。2017年同去年相比增加预算支出86400元(属中央财政经费)。
13、伤残医保管理费用:1800000元。我区一至六级伤残军人共89人,该类人员享受医保,费用全由省级一次性医疗补助中支出,自2014年起我区把重点优抚对象参保参合经费一并纳入预算,共有人数5700人,另区医保中心每年收取管理费2万元,其余经费按财政实际支付为依据。同2016年相比,预算没有变动。(中央财政负担)
14、市、区直和三个街道及乡镇义务兵优待:11000000元。全区共有义务兵990人,另外,市直义务兵102人优待金每年由我区代发,经费由市划拨我区财政,经协调,2015年起,市直义务兵优待由区财政纳入区级预算,2017年区直义务兵优待预算为9980000元,市直义务兵优待预算为1020000元,(按每人每年10000元测算)共需经费11000000元。与去年预算相比没有变动(地方财政负担)。
15、解“三难”经费:25万元。同2016年预算相比没有变化。(属中央财政经费)。
16、伤残治疗及烈士墓维修:15万元。同2016年预算支出相比没有变化。(属中央财政经费)。
17、临时包干救济:40万元。同2016年预算相比没有变化。
18、部队立功授奖奖金:4万元。同2016年预算相比没有变化。(属省级财政预算)
19、企业军转干特困救助:170000元。按实际支出列支,2017年预算同16年相比没有变动。(地方财政负担)
20、60周岁以上退伍军人生活补助:6260400元。政策对从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍,年龄在60周岁以上(含60周岁),未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助标准,每服一年义务兵役每人每月提高5元,达到每服一年义务兵役每人每月补助15元。我区2017年共2820人,比去年增加50人。年款6260400元。2017年同去年相比增加预算支出277200元。(属中央财政)
21、开展烈士纪念日活动:10万元。同2016年预算相比减少预算支出10万元(属地方财政)。
以上我局在编制2017年抚恤事业费预算中,同2016年相比,共增加预算支出3968216元。主要是各类对象提标因素增加,其中地方财政未增加。
二、安置事业费:9196000元。
2017年 |
2016年 |
增加款 |
|||||
|
类 别 |
人数 |
年款 |
类 别 |
人数 |
年款 |
年款 |
1 |
军队移交地方安置人员 |
1 |
96000 |
军队移交地方安置人员 |
1 |
72000 |
24000 |
2 |
退役士兵安置基金 |
400 |
8500000 |
退役士兵安置基金 |
400 |
8500000 |
|
3 |
退役士兵职业技能培训 |
400 |
600000 |
退役士兵职业技能业培训 |
400 |
520000 |
80000 |
|
合 计 |
801 |
9196000 |
合 计 |
801 |
9092000 |
104000 |
1、军队移交地方安置人员:96000元。2014年起,我局将军休人员工资发放纳入财政统一打卡。局仅留刘宜友一人工资由局打卡,应此人为部队退休人员,工资结构及待遇均由省军休经费中解决。2017年,需支付工资96000元,由省军休经费负担。
2、退役士兵安置基金:850万元。根据当年实际安置人数而定.符合2016年接收退役士兵400人,暂列预算850万元,同2016年预算相比没有变动。(省级财政承担255万,区级财政承担595万)。
3、退役士兵职业技能培训:600000元。按文件要求,地方财政需补助退役士兵职业技能培训费每人1500元,2016年预计接收退役士兵400人,计款600000元,具体支出按实际培训人数拨付。同2016年预算相比增加预算80000元(区财政承担200000元)。
以上我局在编制2017年度安置事业费预算中,同2016年相比增加预算支出104000元。
三、社会救济福利事业费:30374986元。
2017年 |
2016年 |
增加款 |
|||||
|
类 别 |
人数 |
年款 |
类 别 |
人数 |
年款 |
年款 |
1 |
五保户定补(非农) |
134 |
152262 |
五保户定补(非农) |
134 |
152262 |
|
2 |
社会困难户定补 |
1219 |
689284 |
社会困难户定补 |
1264 |
714727 |
-25443 |
3 |
40%救济 |
29 |
92568 |
40%救济 |
29 |
92568 |
|
4 |
退职定补 |
411 |
1311912 |
退职定补 |
401 |
1279992 |
31920 |
5 |
特赦人员定补 |
5 |
33360 |
特赦人员定补 |
5 |
33360 |
|
6 |
城镇低保 |
6000 |
26640000 |
城镇低保 |
13000 |
47892000 |
-21252000 |
7 |
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴经费
|
600 |
1440000 |
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴经费
|
|
|
1440000 |
8 |
退休人员 |
1 |
15600 |
退休人员 |
1 |
15600 |
|
|
合 计 |
7799 |
30374986 |
合 计 |
14834 |
50180509 |
-19805523 |
1、五保户定补(非农):152262元。2017年实际人数134人,年预算152262元,同2016年预算相比没有变动。
2、社会困难户:689284元。2014年起,我区不再审批新增此类对象,实属困难可申请低保,2017年相比2016减少45人,同2016年预算相比减少预算支出25443元。
3-4、40%救济和精减退职人员定补:1404480元。2017年,此类对象有原始证件和材料符合条件的有440人,增加10人,此类对象月补助标准266元,年款1404480元,同2016年预算相比增加预算支出31920元。
5、特赦人员定补:33360元。同2016年预算相比没有变动。
6、城镇低保:26640000元。2017年我区城市低保人数约6000人, 与2016年相比减少7000人,减少主要原因:规范管理,统一整改。我区2017年实际月人均补差水平在336元,全年预算低保资金需2664万元,具体资金需求总量视全年省级资金下拨额度而定,不足部分由区级财政兜底。2017年预算2664万元,较2016年预算相比减少支出2125.2万元。
7、严重精神障碍患者监护人监护管理补贴经费:1440000元。此项目为2017年新增项目。根据省综治办、公安厅、民政厅、财政厅、卫计委、残联《关于印发<安徽省严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴暂行办法>的通知》(皖综治办〔2016〕7号)精神,3级以上严重精神障碍患者应给予监护人监护管理补贴。我区现有严重精神障碍患者600人,3级以上严重精神障碍患者监护人监护管理补贴标准为人均每年2400元,全年预算为144万元。
8、退休人员定补:15600元。人数没有变动,人均年标准为15600元,同2016年预算相比没有变动。
以上我局在编制2017年预算中,同2016年相比,共减少社会救济福利事业费预算支出19805523元。
四、老龄事务事业费:5327200元。
|
2017年 |
2016年 |
增加款 |
||
序 号 |
类 别 |
年 款 |
类 别 |
年 款 |
年 款 |
1 |
80周岁以上老人高龄津贴 |
4000000 |
85周岁以上老人高龄津贴 |
3630000 |
370000 |
2 |
百岁老人保健费 |
129600 |
百岁老人保健费 |
118800 |
10800 |
3 |
居家养老服务办公及人员经费 |
757600 |
居家养老服务办公及人员经费 |
757600 |
|
4 |
创建“敬老文明号”活动经费 |
10000 |
创建“敬老文明号”活动经费 |
10000 |
|
5 |
老龄委机构经费 |
80000 |
老龄委机构经费 |
80000 |
|
6 |
区老年书画联谊会经费 |
30000 |
区老年书画联谊会经费 |
30000 |
|
7 |
区老年人体育协会经费 |
30000 |
区老年人体育协会经费 |
30000 |
|
8 |
老龄信息管理系统工作经费 |
50000 |
老龄信息管理系统工作经费 |
50000 |
|
9 |
老年人优待证经费 |
25000 |
老年人优待证经费 |
25000 |
|
10 |
老龄办年度利息 |
15000 |
老龄办年度利息 |
15000 |
|
11 |
村老年协会示范点建设经费 |
200000 |
|
100000 |
100000 |
|
合 计 |
5327200 |
合 计 |
4846400 |
480800 |
1-2、高龄津贴费 4129600元。2017年,同2016年批准标准,80至99周岁老年人为20000人,年均标准200元,年款4000000元,百岁老人保健费按36人计算,年需经费129600元(人均月款300元)。以上两项与2016年相比增加预算支出380800元(区级财政安排)。
3、居家养老服务工作经费75.76万元。落实区政府《关于加快推进养老服务体系建设的实施意见》(金政〔2012〕19号),2017年与去年相比没有变动。
(1)城区政府购买居家养老服务经费23.76万元。城区符合政府购买服务的老人计132人,年购买养老服务补贴经费47.52万元。市、区两级财政按50%安排。区级财政23.76万元,此项与2016年预算相比没有变动。
(2)区、街道和社区居家养老服务中心(站)工作经费和人员经费计52万元。【其中区级养老服务指导中心工作经费5万元,3名工作人员经费17万元(含保险、福利);5个街道养老服务中心工作经费区级补贴:5个×1万=5万元;25个社区居家养老服务站区级补贴:25个×1万=25万元。此项同2016年预算相比没有变动.(区级财政安排)
4、创建“敬老文明号”活动经费:1万元。根据市老龄办《关于印发六安市创建“敬老文明号”活动实施方案的通知》(六老工【2012】4浩)文件要求,需区级纳入财政预算保障活动经费1万元。较2016年预算没有变化.
5、本级事业经费8万元。较2016年预算没有变化。
6、区老年书画联谊会经费3万元。较2016年预算没有变化.
7、区老年人体育协会经费3万元。较2016年预算没有变化。
8、老龄信息管理系统工作经费:5万元。按照《关于在全省实施老龄信息管理系统工作的通知》(皖老龄办【2013】16号)文件要求。将其培训、硬件设备、以及信息采集经费和入户数据采集费用一并纳入财政预算,经测算,此项工作共需经费5万元。较2016年预算没有变化。
9、老年人优待证经费:2.5万元。按市老龄办通知,老年证办理权限及审批下放之区级。我区要启动这项工作,必须制订电脑、打印机、优待证等所需费用约2.5万元。较2016年预算没有变化。
10、助老工程利息款:1.5万元。此利息款为99年分区一直沿袭下来,区财政每年给予老龄办1.5万元用于两节期间慰问特困老人,较2016年预算没有变化 。
11、村老年协会示范点建设经费:20万元。根据六老工办【2015】20号文件要求,给予10个村配套资金,每村2万元。较2016年预算相比增加预算支出10万元。
以上我局在编制2017年预算中,同2016年相比,共增加老龄事务事业费预算支出480800元。
五、其他民政事业费:15369600元。
2017年 |
2016年 |
增加款 |
|||
|
类 别 |
年 款 |
类 别 |
年 款 |
|
1 |
生救事业费 |
100000 |
生救事业费 |
100000 |
|
2 |
安置事业费 |
80000 |
安置事业费 |
80000 |
|
3 |
区划和地名管理费 |
200000 |
区划和地名管理费 |
100000 |
100000 |
4 |
拥军优属慰问费 |
250000 |
拥军优属慰问费 |
250000 |
|
5 |
维稳工作经费 |
150000 |
维稳工作经费 |
150000 |
|
6 |
婚姻登记业务费 |
500000 |
婚姻登记业务费 |
500000 |
|
7 |
殡改管理费 |
100000 |
殡改管理费 |
100000 |
|
8 |
农村低保工作经费 |
540000 |
农村低保工作经费 |
540000 |
|
9 |
基层政权事业费(含村务公开表彰) |
150000 |
基层政权事业费(含村务公开表彰) |
150000 |
|
10 |
民办非企业及社团管理事业费 |
80000 |
民办非企业及社团管理事业费(含农保员工资) |
80000 |
|
11 |
社会福利事业费 |
500000 |
社会福利事业费 |
600000 |
-100000 |
12 |
敬老院管理人员经费 |
1903800 |
敬老院管理人员经费 |
2087400 |
-183600 |
13 |
敬老院建设区级经费 |
966400 |
敬老院建设区级经费 |
1490000 |
-523600 |
14 |
困难群众丧葬费 |
1733400 |
五保丧葬费 |
678600 |
1054800 |
15 |
乡镇公益性公墓以奖代补资金 |
100000 |
乡镇公益性公墓以奖代补资金 |
100000 |
|
16 |
慈善协会工作经费 |
80000 |
慈善协会工作经费 |
80000 |
|
17 |
养老服务体系建设经费 |
2576000 |
养老服务体系建设经费 |
1169500 |
1406500 |
18 |
敬老院建后管养政府购买服务 |
660000 |
敬老院以奖代补资金 |
660000 |
|
19 |
开展居家养老工作经费 |
1600000 |
开展居家养老工作经费 |
|
1600000 |
20 |
流浪乞讨人员救助工作经费 |
100000 |
流浪乞讨人员救助工作经费 |
100000 |
|
21 |
农村社区建设补助资金 |
3000000 |
农村社区建设补助资金 |
|
3000000 |
合 计 |
15369600 |
|
9015500 |
6354100 |
1、(1)生救事业费10万元;(2)安置事业费8万元;(4)拥军优属慰问费25万元;(5)维稳工作经费15万元;(6)婚姻登记业务费50万元;(7)殡改管理费10万元;(8)农村低保工作经费54万元;(9)基层政权事业费(含村务公开表彰)15万元;(10)民办非企业及社团管理事业费8万元;(15)乡镇公益性公墓以奖代补资金10万,(16)慈善协会工作经费8万元;(18)敬老院建后管养政府购买服务66万元,(20)流浪乞讨人员救助工作经费10万元共13项计289万元,同2016年预算相比没有变动。
2、区划和地名管理费:20万元。同2016年预算相比增加10万元。主要预算内容为:(1)特殊地名整理、搜集:1000条×100元/条﹦100000元;(2)出版《地名故事集》:编辑25000元+印刷50000元=75000元(3)地名专家咨询委员会补助:5人×10次×500元=25000元。共计预算支出20万元。
3、社会福利事业费:50万元。同2016年相比减少预算支出10万元。
4、敬老院管理人员经费:190.38万元。我区现有集中供养五保3176人,管理人员按10:1配备共有317人,,院民补助标准每人每年600元所需经费1905600元,管理人员工资每人每月500元全年所需经费1902000元,两项共需资金3807600元,此项资金经政府研究由区级和乡级各承担一半,我区列入预算所需资金190.38万元,较2016年预算减少183600元。减少原因主要是部分五保划入开发区管理。
5、敬老院建设区级经费:96.64万元。此项目主要有两项内容:(1)敬老院综合责任险,按照省民政厅《关于推行养老机构综合责任保险有关工作的通知》(民福函[2014]398号)要求,根据各乡镇街敬老院床位数,每张床位40元,购买敬老院综合责任险。我区共有床位数2660张,共需10.64万元;(2)敬老院医养结合,根据区民政局、区卫计委《关于加强敬老院五保老人医疗保健工作的通知》要求,由新农合每年每人安排400元,民政部门每年每人安排100元,合并建立专项资金,用于五保老人门诊就医报销费用,最大限度减少五保病人门诊转住院。2017年我区共有五保8595人,人均年标准为100元,共需86万元。两项经费合计为96.64万元,与2016预算相比减少52.36万元。
6、困难群众丧葬费:173.34万元。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市困难群众殡葬救助暂行办法的通知》(六政办【2016】 1号文件)件)要求,殡仪馆免除困难群众基本丧葬服务救助费,由民政部门审核后按照每位逝者1200元的标准救助(主要对象:城镇三无人员、重点优抚对象、城乡低保),五保户按照每位1500元的标准救助 。2017年预算为173.34万元,与2016预算相比增加预算支出105.48万元。
7、养老服务体系建设经费:257.6万元。2017年,我区社区办养老服务机构运营补贴为社区300张床位,每张床位每月给予200元运营补贴,所需300*200*12=72万元,市区各承担一半即36万元;社会办养老服务机构运营补贴为780张床位,每张床位每月给予200元运营补贴,所需资金:780*200*12=187.2万元;社会办养老服务机构床位租房、租赁补助为480张床位,每张床位每年给予300元补助,所需资金为:480*300=14.4万元;社会办养老服务机构床位自建补助为200张床位,每张床位每年给予2000元补助,所需资金为:200*2000=40万元,市区各承担一半即20万元,以上区级共需资金257.6万元(此资金每年由财政、民政共同核实后根据入住实际床位数据实拨付)。同上年相比增加预算140.65万元。
8、敬老院建后管养政府购买服务:66万元。2014年,全市在我区率先推行敬老院建后管养试点工作,方案已报区政府研究通过,决定对我区目前33所乡镇敬老院建后管养工作大力推行,实现敬老院管养工作进一步规范化、科学化管理。此项经费主要用于农村敬老院五保对象日常护理、医疗护理、膳食管理、安全管理、环境及设施维护。我区33所敬老院,每个敬老院每年2万元补助,所需经费66万元,相比2016年预算没有变化。
9、开展居家养老工作经费:160万元。此项目为今年新增项目,根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)和省政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》(皖政〔2014〕60号)精神,我区在4个乡镇街开展居家养老试点工作,每个乡镇街全年经费40万元,合计160万元。
10、农村社区建设补助资金:300万元。此项目为今年新增项目,根据安徽省皖办发【2015】52号、六安市六办发【2016】28号文件要求,农村社区建设每年补助5万元,我区共有60个农村社区,全年共需经费300万元(按序时进度据实拨付)。
以上我局在编制2017年民政事业费预算中,同2016年相比,共增加其他民政事业费预算支出6354100元。
金安区民政局
二0一六年十二月
“三公”经费预算支出安排情况说明
在编制2017年“三公”经费预算中,本单位认真贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求,严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕207号)等规定,2017年部门“三公”经费与上年比有所压减,预算总额11.4万元,其中:
(一)因公出国(境)预算费用:0万元。
(二)公务接待预算安排费用:8.9万元,与上年略有减少,主要用于接待上级和其他单位机关、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费等。
(三)公务用车购置及运行预算安排费用:2.5万元,与上年相比减少67%,主要变动原因为公务用车改革,剩余1辆公车为事业单位公务用车.2.5万全部为全年公务用车运行维护费用,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于事业单位日常公务外出、考察视察调研等工作,本年无车辆购置预算。
收 支 预 算 总 表
收 入
支 出
收 入 项 目
当年预算
支出项目类别
当年预算
支出功能分类
当年预算
支出经济分类
当年预算
一、财政预算拨款(补助)安排
11685909.92
一、基本支出
6162109.92
一、一般公用服务费
一、工资福利支出
2859507.7
预算拨款(补助)支出
11685909.92
工资福利支出
2859507.7
二、外交支出
二、商品和服务支出
290764
缴入国库的行政事业性收费收入
对个人和家庭的补助
3011838.22
三、国防
三、对个人和家庭的补助
3011838.22
罚没收入
定额公用支出
290764
四、公共安全
四、对企事业单位的补贴
专项收入
二、项目支出
5523800
五、教育
五、转移性支出
国有资产(资源)有偿使用收入
保障运转类
六、科学技术
六、债务利息支出
非税收入专户拨款安排
发展建设类
七、文化体育与传媒
七、基本建设支出
其他收入
补贴补助类
八、社会保障和就业
11685909.92
八、其他资本性支出
事业单位经营收入
其他支出类
5523800
九、社会保险基金支出
九、其他支出
5523800
上级补助收入
十、医疗卫生
附属单位上缴收入
十一、节能环保
其他收入
十二、城乡社区事务
政府性基金
十三、农林水事务
政府债务
十四、交通运输
转移性支出
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
二一、粮油物资储备等事务
二二、国有资本经营预算支出
二三、预备费
二四、其他支出
二五、转移性支出
二六、债务还本支出
二七、债务付息支出
二八、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计
11685909.92
本 年 支 出 合 计
11685909.92
本 年 支 出 合 计
11685909.92
本 年 支 出 合 计
11685909.92
上年结转结余安排支出
本年结余
本年结余
本年结余
收 入 总 计
11685909.92
支 出 总 计
11685909.92
支 出 总 计
11685909.92
支 出 总 计
11685909.92
部门可支配收入预算总表 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政预算拨款(补助)支出 | 非税收入专户拨款安排 | |||||
小计 | 预算拨款补助支出 | 缴入国库的行政事业性收费收入 |
罚没 收入 |
专项 收入 |
国有资产(资源)有偿使用收入 | ||||
合计 | 11685909.92 | 11685909.92 | 11685909.92 | ||||||
202 | 金安区民政局 | 11685909.92 | 11685909.92 | 11685909.92 | |||||
2020101 | 金安区民政局机关(行政) | 11685909.92 | 11685909.92 | 11685909.92 |
支出预算总表 | |||||||||||
单位代码 | 部门单位 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
基本支出合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 定额公用支出 | 项目支出合计 | 保障运转类支出 | 发展建设类支出 | 补贴补助类支出 | 其他类支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 11685909.92 | 6162109.92 | 2859507.7 | 3011838.22 | 290764 | 5523800 | 5523800 | ||||
金安区民政局 | 11685909.92 | 6162109.92 | 2859507.7 | 3011838.22 | 290764 | 5523800 | 5523800 | ||||
2020101 | 金安区民政局机关(行政) | 11685909.92 | 6162109.92 | 2859507.7 | 3011838.22 | 290764 | 5523800 | 5523800 |
基本支出预算明细表 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目) | 总计 | 财政预算拨款(补助)支出 | 非税收入专户拨款安排 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款补助支出 | 缴入国库的行政事业性收费收入 |
罚没 收入 |
专项 收入 |
国有资产(资源)有偿使用收入 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 6162109.92 | 6162109.92 | 6162109.92 | |||||||||
202 | 金安区民政局 | 6162109.92 | 6162109.92 | 6162109.92 | ||||||||
2020101 | 金安区民政局机关(行政) | 6162109.92 | 6162109.92 | 6162109.92 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6162109.92 | 6162109.92 | 6162109.92 | ||||||||
02 | 民政管理事务 | 6162109.92 | 6162109.92 | 6162109.92 | ||||||||
02 | 一般行政管理事务(民政管理事务) | 6162109.92 | 6162109.92 | 6162109.92 | ||||||||
基本支出 | 6162109.92 | 6162109.92 | 6162109.92 | |||||||||
工资福利支出 | 2859507.7 | 2859507.7 | 2859507.7 | |||||||||
基本工资支出 | 1108776 | 1108776 | 1108776 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 职务工资 | 383220 | 383220 | 383220 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 级别工资 | 725556 | 725556 | 725556 | |||||
津贴补贴支出 | 892152 | 892152 | 892152 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 统一津贴补贴生活性补贴 | 662616 | 662616 | 662616 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 统一补贴津贴工作性补贴 | 224256 | 224256 | 224256 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 特殊岗位津贴 | 5280 | 5280 | 5280 | |||||
奖金支出 | 183663 | 183663 | 183663 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 年终一次性奖金 | 183663 | 183663 | 183663 | |||||
医疗保险支出 | 146380.92 | 146380.92 | 146380.92 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 基本医疗保险 | 146380.92 | 146380.92 | 146380.92 | |||||
社会保障缴费支出 | 10455.78 | 10455.78 | 10455.78 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 工伤保险 | 10455.78 | 10455.78 | 10455.78 | |||||
绩效工资支出 | 69792 | 69792 | 69792 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 奖励性绩效工资 | 69792 | 69792 | 69792 | |||||
其他工资福利支出 | 448288 | 448288 | 448288 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 日常绩效奖励 | 393600 | 393600 | 393600 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他工资福利支出 | 54688 | 54688 | 54688 | |||||
对个人和家庭的补助支出 | 3011838.22 | 3011838.22 | 3011838.22 | |||||||||
离休人员支出 | 252240 | 252240 | 252240 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 基本离休费 | 93780 | 93780 | 93780 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 生活补贴 | 113940 | 113940 | 113940 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 高龄或护理费 | 44520 | 44520 | 44520 | |||||
退休人员支出 | 2150398.8 | 2150398.8 | 2150398.8 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 基本退休费 | 1067482.8 | 1067482.8 | 1067482.8 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 退休人员津补贴 | 1082916 | 1082916 | 1082916 | |||||
退职人员支出 | 78000 | 78000 | 78000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 退职(役)费 | 78000 | 78000 | 78000 | |||||
生活补助支出 | 71388 | 71388 | 71388 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 遗属补助 | 71388 | 71388 | 71388 | |||||
独生子女父母奖励支出 | 5760 | 5760 | 5760 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 独生子女保健费 | 5760 | 5760 | 5760 | |||||
住房公积金支出 | 250938.72 | 250938.72 | 250938.72 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 住房公积金 | 250938.72 | 250938.72 | 250938.72 | |||||
车改补贴 | 112800 | 112800 | 112800 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 112800 | 112800 | 112800 | |||||
公务员医疗补助 | 90312.7 | 90312.7 | 90312.7 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 公务员医疗补助 | 90312.7 | 90312.7 | 90312.7 | |||||
定额公用支出 | 290764 | 290764 | 290764 | |||||||||
综合定额支出 | 264000 | 264000 | 264000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 办公费 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 公务接待费 | 89000 | 89000 | 89000 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 水费 | 5306 | 5306 | 5306 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 电费 | 71283 | 71283 | 71283 | |||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 邮电费 | 58411 | 58411 | 58411 | |||||
公务用车运行维护支出 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 公务用车运行维护费用 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||
福利费支出 | 1764 | 1764 | 1764 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 福利费 | 1764 | 1764 | 1764 |
项目支出预算明细表 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称) | 总计 | 财政预算拨款(补助)支出 | 非税收入专户拨款安排 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款补助支出 | 缴入国库的行政事业性收费收入 |
罚没 收入 |
专项 收入 |
国有资产(资源)有偿使用收入 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 5523800 | 5523800 | 5523800 | |||||||||
202 | 金安区民政局 | 5523800 | 5523800 | 5523800 | ||||||||
2020101 | 金安区民政局机关(行政) | 5523800 | 5523800 | 5523800 | ||||||||
项目支出 | 5523800 | 5523800 | 5523800 | |||||||||
其他支出类 | 5523800 | 5523800 | 5523800 | |||||||||
其他支出 | 5523800 | 5523800 | 5523800 | |||||||||
安置事业费 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||
殡葬 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||
慈善事业 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
婚姻登记业务费 | 410000 | 410000 | 410000 | |||||||||
208 | 02 | 01 | 2020101 | 其他支出 | 410000 | 410000 | 410000 | |||||
基层政权和社区建设 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||
敬老院建设及管理人员经费 | 1903800 | 1903800 | 1903800 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 1903800 | 1903800 | 1903800 | |||||
老龄事务 | 460000 | 460000 | 460000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 460000 | 460000 | 460000 | |||||
流浪乞讨人员救助 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
民办非企业和社团管理 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||
农村低保工作及人员经费 | 540000 | 540000 | 540000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 540000 | 540000 | 540000 | |||||
区划和地名管理 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
社会福利事业费 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||
社会救助经费 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||
生救事业费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
维稳工作经费 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||
拥军优属慰问费 | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||
208 | 02 | 02 | 2020101 | 其他支出 | 250000 | 250000 | 250000 |
人员基本情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 一、人员编制情况 | 二、在职人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 行政工勤编制人数 | 事业工勤编制人数 | 合计 | 行政在职人数(不含工勤人员) | 事业在职人数(不含工勤人员) | 工勤人数 | 离退休人数 | 离休人员参加工作时间 | 民师退养 | 长期聘用人员 | 享受遗属补助人数 | 独生子女奖励人数 | ||||||||||||||
行政在职小计 | 行政在岗人数 | 行政非在岗人数 | 事业在职小计 | 事业在岗人数 | 事业非在岗人数 | 工勤人呢数小计 | 行政工勤人数 | 事业工勤人数 | 离退休人数小计 | 离休 | 退休 | 退职 | 离休人数小计 | 1937年7月7日前参加工作人数 | 1937年7月8日至1942年12月31日前参加工作人数 | 1943年1月1日至1945年9月2日前参加工作人数 | 1945年9月3日以后参加工作人数 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 59 | 9 | 27 | 2 | 20 | 42 | 9 | 9 | 2 | 62 | 4 | 53 | 5 | 4 | 4 | 12 | 24 | |||||||||||
金安区民政局机关(行政) | 59 | 9 | 27 | 2 | 20 | 42 | 9 | 9 | 2 | 62 | 4 | 53 | 5 | 4 | 4 | 12 | 24 |
三公经费表(全口径) | ||||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 总计 | 三公经费 | 会议费 | 其他公用经费 | |||
合计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费用 | 因公出国(境)费用 | |||||
** | ** | 1+5+6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
社保股 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
金安区民政局 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
2020101 | 金安区民政局机关(行政) | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 |
三公经费表(预算拨款补助支出) | ||||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 总数 | 三公经费 | 会议费 | 其他公用经费 | |||
合计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费用 | 因公出国(境)费用 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
社保股 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
金安区民政局 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
2020101 | 金安区民政局机关(行政) | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 |
三公经费表(财政预算拨款补助支出) | ||||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 总数 | 三公经费 | 会议费 | 其他公用经费 | |||
合计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费用 | 因公出国(境)费用 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
社保股 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
金安区民政局 | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 | ||||
2020101 | 金安区民政局机关(行政) | 114,000.00 | 114,000.00 | 89,000.00 | 25,000.00 |