号: /202307-00005 信息分类: 行政执法流程
内容分类: 综合政务,财政、金融、审计、统计,其他 发文日期: 2024-01-03
发布机构: 金安区审计局 生成日期: 2024-01-03
来源单位: 金安区审计局
生效时间: 废止时间:
称: 六安市金安区审计局指导和监督内审工作流程
号: 词:

六安市金安区审计局指导和监督内审工作流程

发布时间:2024-01-03 10:42 信息来源:金安区审计局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  

2.事项名称:指导和监督内审工作

流程图

 

承办机构:区审计局综合法规股

服务电话:0564-3261282

监督电话:0564-3261105



流程图体现办理环节和涉及部门:

受理   综合部门负责人          

承办   内部审计工作指导部门          

审查   内部审计工作指导部门          

事后监管  内部审计工作指导部门

事项承办机构与岗位: 区审计局综合法规股等

办理地点: 六安市金安区审计局综合法规股办公室

办理期限:根据实际情况决定

办理时间:周一至周五工作日

服务方式:送达审计

受理条件:接到内部审计机构或者人员对审计监督对象的违法违规行为不予处理或者不当处理行为的举报、投诉

办理流程:立项、起草、审查、事后监管

监督投诉途径: 电话信访投诉

(监督电话:0564-3261105,邮箱:jaqsju@126.com,信件举报地址:六安市佛子岭路金安区政府二楼审计局办公室)

 

 

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