六安市金安区应急管理局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.六安市金安区应急管理局2025年收支总表
2.六安市金安区应急管理局2025年收入总表
3.六安市金安区应急管理局2025年支出总表
4.六安市金安区应急管理局2025年财政拨款收支总表
5.六安市金安区应急管理局2025年一般公共预算支出表
6.六安市金安区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表
7.六安市金安区应急管理局2025年政府性基金预算支出表
8.六安市金安区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表
9.六安市金安区应急管理局2025年基本支出总表
10.六安市金安区应急管理局2025年项目支出总表
11.六安市金安区应急管理局2025年政府采购支出表
12.六安市金安区应急管理局2025年政府购买服务支出表
13.六安市金安区应急管理局2025年“三公”经费支出预算表
14.六安市金安区应急管理局2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据2019年机构改革三定方案,六安市金安区应急管理局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行国家、省、市标准和规程,组织拟订地方标准和规程并监督实施。
(二)负责应急管理工作,指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各地、各有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作,指导监督工矿商贸行业驻区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
六安市金安区应急管理局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
六安市金安区应急管理局本级 |
行政单位 |
2 |
六安市金安区应急指挥信息中心 |
公益一类事业单位 |
3 |
六安市金安区生产救灾服务中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
区应急管理综合行政执法大队 |
公益一类事业单位 |
截至2024年12月,六安市金安区应急管理局及局属单位实有各类人员36人,其中在职30人、离休0人、退休6人。
三、2025年度主要工作任务
(一)贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划。
(二)指导全区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,组织筹划安全生产和应急管理“十五五”规划。
(三)开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作,开展安全生产执法检查,督促各地、各行业开展安全生产专项整治三年行动。
(四)指导应急预案体系建设,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(五)开展自然灾害综合监测预警和灾情报告工作,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(六)指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(七)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(八)统筹应急救援力量建设,组织指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。
(九)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物。
(十一)指导协调、监督检查各地、各有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
第二部分 2025年部门预算表
六安市金安区应急管理局2025年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.六安市金安区应急管理局2025年收支总表(附件表1)
2.六安市金安区应急管理局2025年收入总表(附件表2)
3.六安市金安区应急管理局2025年支出总表(附件表3)
4.六安市金安区应急管理局2025年财政拨款收支总表(附件表4)
5.六安市金安区应急管理局2025年一般公共预算支出表(附件表5)
6.六安市金安区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.六安市金安区应急管理局2025年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.六安市金安区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.六安市金安区应急管理局2025年基本支出总表(附件表9)
10.六安市金安区应急管理局2025年项目支出总表(附件表10)
11.六安市金安区应急管理局2025年政府采购支出表(附件表11)
12.六安市金安区应急管理局2025年政府购买服务支出表(附件表12)
13.六安市金安区应急管理局2025年“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.六安市金安区应急管理局2025年项目支出绩效目标表(附件表14)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,六安市金安区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区应急管理局2025年收支总预算819.14万元,收入全部是一般公共预算拨款收入819.14万元,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出64.31万元、卫生健康支出16.01万元、住房保障支出31.85万元、灾害防治及应急管理支出706.98万元。
二、关于2025年收入总表的说明
六安市金安区应急管理局2025年收入预算819.14万元,其中:本年收入719.14万元、上年结转收入100万元。
(一)本年收入719.14万元,收入全部是一般公共预算拨款收入719.14万元,较2023年预算增加0.29万元,增长0.04%,增长原因主要是机关工作人员变动导致基数变动,人员经费同步上涨。
(二)上年结转收入100万元,收入全部是一般公共预算拨款收入100万元,较2024年预算增加40万元,上涨66.67%,上涨原因主要是2024年其他灾害防治及应急管理经费结转至本年度。
三、关于2025年支出总表的说明
六安市金安区应急管理局2025年支出预算819.14万元,较2024年预算增加40.29万元,上涨5.17%,上涨原因主要是上年结转结余增加。其中,基本支出459.89万元,占56.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员支出等;项目支出359.25万元,占43.86%,主要用于安全生产和应急管理专项业务培训、安全生产举报兑付、安全生产专项、农房保险配套资金、生救事业费、应急值班补助经费、灾害信息员补助、中央自然灾害生活补助资金、重大隐患排查治理专项等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安市金安区应急管理局2025年财政拨款收支预算819.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款819.14万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入719.14万元,上年结转收入100万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出64.31万元,占7.85%;卫生健康支出16.01万元,占1.95%;住房保障支出31.85万元,占3.89%;灾害防治及应急管理支出706.98万元,占86.31%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市金安区应急管理局2025年一般公共预算支出819.14万元,较2024年预算增加40.29万元,增长5.17%,上涨原因主要是2024年其他灾害防治及应急管理经费结转至本年度。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出64.31万元,占7.85%;卫生健康支出16.01万元,占1.95%;住房保障支出31.85万元,占3.89%;灾害防治及应急管理支出706.98万元,占86.31%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算64.31万元,较2024年预算增加17.73万元,增长38.06%,增长原因主要是人员变动,养老基数变动上涨,人员经费同步上涨。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算7.15万元,较2024年预算减少0.72万元,下降9.15%,下降原因主要是在职人员减少。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算5.82万元,较2024年预算减少1.78万元,下降23.42%,减少原因主要是在职人员减少。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算5.82万元,较2024年预算增加0.12万元,增长2.11%,增长原因主要是基数变动。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算0.39万元,较2024年预算减少0.02万元,下降4.88%,减少原因主要是人员变动。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算31.85万元,较2024年预算减少1.72万元,下降5.12%,下降原因主要是人员变动,人员经费同步下降。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2025年预算244.58万元,较2024年预算增加43.69万元,增长30.80%,增长原因主要是应急管理项目增加。
8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2025年预算159.45万元,较2024年预算减少16.58万元,下降9.42%,下降原因主要是下降原因主要是应急管理支出在其他支出项中体现。
9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2025年预算186.95万元,较2024年预算增加82.39万元,增长42.23%,增长的原因主要是应急管理项目增加。
10.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)2025年预算100万元,较2024年预算增加40万元,增长66.67%,增长的原因主要是上年度结转结余,结转至本年度。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安市金安区应急管理局2025年一般公共预算基本支出459.89万元,其中,人员经费413.93万元,公用经费45.96万元。
(一)人员经费413.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费45.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安市金安区应急管理局2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安市金安区应急管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安市金安区应急管理局2025年预算共安排项目支出359.25万元,315.56万元,较2024年预算增加43.69万元,上升13.85%,上升原因主要是上年结转结余增加。主要包括:本年财政拨款安排259.25万元(其中,一般公共预算拨款安排259.25万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政拨款结转结余安排100.00万元(其中,一般公共预算拨款安排100.00万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政专户管理资金安排0.00万元,单位资金安排0.00万元。。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安市金安区应急管理局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安市金安区应急管理局2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,六安市金安区应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8.5万元,较2024年预算减少2万元,下降19.05%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.5万元,公务接待费1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算7.5万元,较2024年预算减少2万元,下降21.05%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费7.5万元,较2024年预算减少2万元,下降26.67%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是公车改革之后,本单位已无公车购置计划。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。
(三)公务接待费。支出预算1万元,与2024年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
六安市金安区应急管理局预算金额为50万元及以上重点项目1个,所有项目绩效目标表要随同部门预算公开,所有项目绩效目标表随预算报表一并公开。
(一)项目及绩效目标情况
2025年六安市金安区应急管理局没有需编制绩效目标的项目。
(二)机关运行经费。
2025年六安市金安区应急管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.96万元,较2024年减少9.86万元,下降19.40%,下降主要原因是是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求,严控机关运行经费支出。
(三)政府采购情况。
2025年六安市金安区应急管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至 2024年12月,六安市金安区应急管理局固定资产总金额21.78万元,较上年减少9.19万元,其中,土地、房屋及构筑物0.00万元、设备11.22万元、其他资产10.56万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值 50 万元以上的设备有 0 台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆 0辆,购置费0.00万元。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备台(套),购置费0.00万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,六安市金安区应急管理局6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款259.25万元、政府性基金预算当年财政0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:2025年六安市金安区应急管理局预算报表
