号: /202502-00006 信息分类: 本部门预算
内容分类: 卫生、体育、医疗 发文日期: 2025-02-06
发布机构: 金安区卫健委 生成日期: 2025-02-06
来源单位: 金安区卫健委
生效时间: 废止时间:
称: 六安市金安区卫生健康委员会2025年部门预算
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六安市金安区卫生健康委员会2025年部门预算

发布时间:2025-02-06 15:21 信息来源:金安区卫健委 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  

 

 

 

六安市金安区卫生健康委员会2025年部门预算

 

 

2025年2月

 

 

 


 

  

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分  2025预算

1.六安市金安区卫生健康委员会2025收支总表

2.六安市金安区卫生健康委员会2025收入总表

3.六安市金安区卫生健康委员会2025支出总表

4.六安市金安区卫生健康委员会2025财政拨款收支总表

5.六安市金安区卫生健康委员会2025一般公共预算支出表

6.六安市金安区卫生健康委员会2025一般公共预算基本支出表

7.六安市金安区卫生健康委员会2025政府性基金预算支出表

8.六安市金安区卫生健康委员会2025国有资本经营预算支出表

9.六安市金安区卫生健康委员会2025基本支出总表

10.六安市金安区卫生健康委员会2025年项目支出总表

11.六安市金安区卫生健康委员会2025政府采购支出表

12.六安市金安区卫生健康委员会2025政府购买服务支出表

13.六安市金安区卫生健康委员会2025三公经费支出预算表

14.六安市金安区卫生健康委员会2025项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规;组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施,制定卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。构建和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度生育水平政策措施。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全区卫生和计生、中医药人才发展规划,指导卫生和计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全区卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。

(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,参与中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。

(十七)承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担区爱国卫生运动委员会、人口和计划生育工作领导小组、深化医药卫生体制改革领导小组、公立医院管理委员会的日常工作。

(十九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市金安区卫生健康委员会部门2025部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共27个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

六安市金安区卫生健康委员会本级

行政单位

2

六安市第四人民医院

公益二类事业单位

3

六安市金安区妇幼保健院

公益一类事业单位

4

六安市金安区中医神志病院

公益一类事业单位

5

六安市金安区中医院

公益一类事业单位

6

六安市金安区三十铺中心卫生院

公益一类事业单位

7

六安市金安区双河中心卫生院

公益一类事业单位

8

六安市金安区张店镇中心卫生院

公益一类事业单位

9

六安市金安区东河口镇中心卫生院

公益一类事业单位

10

六安市金安区木厂镇中心卫生院

公益一类事业单位

11

六安市金安区孙岗镇中心卫生院

公益一类事业单位

12

六安市金安区中店镇卫生院

公益一类事业单位

13

六安市金安区先生店镇卫生院

公益一类事业单位

14

六安市金安区翁墩乡卫生院

公益一类事业单位

15

六安市金安区施桥镇卫生院

公益一类事业单位

16

六安市金安区淠东乡卫生院

公益一类事业单位

17

六安市金安区毛坦厂镇卫生院

公益一类事业单位

18

六安市金安区马头镇卫生院

公益一类事业单位

19

六安市金安区横塘乡卫生院

公益一类事业单位

20

六安市金安区东桥镇卫生院

公益一类事业单位

21

六安市金安区椿树镇卫生院

公益一类事业单位

22

六安市金安区城北卫生院

公益一类事业单位

23

六安市金安区清水河街道社区卫生服务中心

公益一类事业单位

24

六安市金安区三里桥街道社区卫生服务中心

公益一类事业单位

25

六安市金安区望城岗街道社区卫生服务中心

公益一类事业单位

26

六安市金安区中市街道社区卫生服务中心

公益一类事业单位

27

六安市金安区东市街道社区卫生服务中心

公益一类事业单位

截至202412月,六安市金安区卫生健康委员会部门及局属单位实有各类人员3715人,其中在职2758人、离休2人、退休955人。

三、2025度主要工作任务

2025年全区卫生健康工作总体思路是:深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府工作要求,以“满足人民群众日益增长的健康需求”为使命,把握长三角一体化发展机遇,突出自身特色,坚持错位发展,推动卫生健康事业实现高质量发展。

(一)全面抓好党建和党风廉政工作,坚持以党建为引领,全面抓实抓细各项中心工作。

(二)持续深化医药卫生体制改革,全面推进医联体医共体建设,促进乡村医疗卫生体系健康发展,探索医养融合一体化新路径,加快医疗卫生资源提质扩容。

(三)推动中医药传承创新,金安区中医院建成投入使用,加强中医药人才培养、传承创新、文化促进及健康服务等年度重点项目建设,开展中医药服务能力提升工程,加强中医药在突发公共卫生事件全程参与、深度介入、特色优势的发挥。

(四)强化基本公共卫生服务,做实家庭医生签约,创新医防协同机制,提升健康管理水平。

(五)坚持开拓创新,深入推进区医共体集团建设,探索紧密型城市医联体+区域医共体建设+专科联盟建设,全面提升基层服务能力,逐步提高县域内就诊率。

(六)全面推进公立医院高质量发展,大力推广中医药适宜技术,扎实提高医疗卫生服务质量。

(七)突出优化服务流程,全力推进计划生育转型发展。

(八)推进区域卫生信息化平台建设,打通基层医院、上级医院信息系统,实现数据互通,信息共享。

(九)促进乡村医疗卫生体系健康发展,以基层为重点推进服务能力建设,持续增强基层防病治病和健康管理能力。

(十)完成区委区政府交办的各项工作任务。

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

六安市金安区卫生健康委员会2025预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.六安市金安区卫生健康委员会2025收支总表(附件表1

2.六安市金安区卫生健康委员会2025收入总表(附件表2

3.六安市金安区卫生健康委员会2025支出总表(附件表3

4.六安市金安区卫生健康委员会2025财政拨款收支总表(附件表4

5.六安市金安区卫生健康委员会2025一般公共预算支出表(附件表5

6.六安市金安区卫生健康委员会2025一般公共预算基本支出表(附件表6

7.六安市金安区卫生健康委员会2025政府性基金预算支出表(附件表7

8.六安市金安区卫生健康委员会2025国有资本经营预算支出表(附件表8

9.六安市金安区卫生健康委员会2025基本支出总表(附件表9

10.六安市金安区卫生健康委员会2025年项目支出总表(附件表10

11.六安市金安区卫生健康委员会2025政府采购支出表(附件表11

12.六安市金安区卫生健康委员会2025政府购买服务支出表(附件表12

13.六安市金安区卫生健康委员会2025三公经费支出预算表(附件表13

14.六安市金安区卫生健康委员会2025项目支出绩效目标表(附件表14

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

、关于2025收支总表的说明

按照综合预算原则,六安市金安区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区卫生健康委员会2025收支总预算122965.99万元,收入包括一般公共预算拨款收入38592.98万元单位资金收入79626.00万元、上年结转收入4747.01万元,支出包括社会保障和就业支出3782.64万元、卫生健康支出116660.63万元、住房保障支出2522.72万元

、关于2025收入总表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2025收入预算122965.99万元,其中:本年收入118218.98万元、上年结转收入4747.01万元。

(一)本年收入118218.98万元,主要包括:一般公共预算拨款收入38592.98万元,占32.65%2024预算增加7732.05万元,增长25.05%,增长原因主要是增加了职业年金缴费收入指标等综合因素影响单位资金收入79,626.00万元,占67.35%2024预算增加8,222.59万元,增长11.52%,增长原因主要是增加了市四院及金安区中医院收入

(二)上年结转收入4747.01万元,主要包括:一般公共预算拨款收入4746.31万元,占99.99%2024预算增加985.46万元,增长26.20%,增长原因主要是结转基层医疗卫生服务体系建设经费投入单位资金收入0.70万元,占0.01%,较2024年预算增加0.70万元,增长原因主要是结转东桥镇卫生院建设经费投入

、关于2025支出总表的说明

六安市金安区卫生健康委员会2025支出预算122965.99万元,2024预算增加16940.80万元,增长15.98%,增长原因主要:一增加了机关事业单位职业年金缴费支出二是公立医院公共卫生服务体系建设投入增加其中,基本支出96003.90万元,占78.07%主要用于保障人员工资、社保缴费、完成日常工作任务;项目支出26962.09万元,占21.93%,主要用于医疗机构建设、医改、公共卫生、计生奖特扶、村卫生室保障及突发公共卫生应急处理能力建设等。

    、关于2025财政拨款收支总表的说明

六安市金安区卫生健康委员会2025年财政拨款收支预算43339.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入38592.98万元,上年结转收入4746.31万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出2536.06万元,占5.85%;卫生健康支出40639.7万元,占93.77%;住房保障支出163.53万元,占0.38%

、关于2025一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区卫生健康委员会2025一般公共预算支出43339.29万元2024预算增加8717.51万元,增长25.18%,主要原因:一是公立医院公共卫生服务体系建设投入增加增加了机关事业单位职业年金缴费支出

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2536.06万元,占5.85%;卫生健康支出40639.7万元,占93.77%;住房保障支出163.53万元,占0.38%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025预算10.37万元,2024预算增加1.56万元,增长17.73%,增长原因主要是单位离退休人员增加

2.住房保障支出(类)(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退(项)2025预算9.06万元,2024预算增加1.80万元,增长24.82%,增长原因主要是单位离退休人员增加

3.住房保障支出(类)(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025预算1679.10万元,2024预算减少46.34万元,下降2.69%下降原因主要是是人员调整,缴费比例下调。

4.住房保障支出(类)(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025预算837.53万元,2024预算增加837.53万元,增长原因主要是2025年预算增加了单位职业年金缴费支出,预算编制更加细化

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2025年预算468.61万元,较2024年预算减少26.46万元,下降5.34%,下降原因主要是合理支配单位经费,厉行节约。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算1,289.78万元,较2024年预算减少143.79万元,下降10.03%,下降原因主要是部分项目资金及基本支出调整。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2025年预算83.30万元,较2024年预算减少105.36万元,下降55.85%,下降原因主要是其他卫生健康管理项目支出减少。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2025年预算7649.12万元,较2024年预算减少313.87万元,下降3.94%,下降原因主要是人员经费及项目经费的调整。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2025年预算300.61万元,较2024年预算增加177.60万元,增长144.38%,增长原因主要是人员工资福利调整。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)2025年预算5399.70万元,较2024年预算减少42.36万元,下降0.78%,下降原因主要是人员经费及项目经费的调整。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2025年预算10539.19万元,较2024年预算增加2148.9万元,增长25.61%,增长原因主要是乡镇卫生院建设上年结转增加。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2025年预算430.00万元,较2024年预算减少1,208.72万元,下降73.76%,下降原因主要是支出功能科目使用调整

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2025年预算38.60万元,较2024年预算减少18.79万元,下降32.74%,下降原因主要是疾控中心专项业务项目支出减少。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2025年预算80.00万元,较2024预算增加52.80万元,增长194.12%,增长的主要原因是卫生监督所专项业务工作经费增加。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2025年预算7995.10万元,较2024预算增加5979.76万元,增296.71%,增的主要原因是25年下达能中央、省和区级配套公共卫生补助资金而24年年初未下达。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2025年预算20.00万元,较2024预算增加4万元,增长25.00%增长原因主要是健康口腔资金项目增加

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2025年预算5420.24万元,较2024预算增加2780.85万元,增长105.36%增长主要原因是农村部分计划生育家庭奖励扶助及全国计划生育特别辅助项目预算增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算29.14万元,较2024预算增加0.48万元,增长1.68%,增长的主要原因是人员增加。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算734.94万元,较2024预算减少77.26万元,下降9.51%下降原因主要是人员调整,缴费比例下调。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算100.27万元,较2024预算减少102.53万元,下降50.56%下降原因主要是公务员医疗补助单位缴费部分比例调整

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2025年预算20.30万元,较2024预算增加0.42万元,增长2.13%,增长的主要原因是新招人员增加。

22.卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)2025年预算40.80万元,较2024预算增加40.80万元增长的主要原因是2025年预算更加精细,新增托育机构补贴项目预算

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预163.53算万元,较2024年预算增加6.85万元,增长4.37%,增原因主要是缴费基数调整及人员增加。

、关于2025一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2025一般公共预算基本支出16377.20万元,其中,人员经费16130.38万元,公用经费246.83万元。

(一)人员经费16130.38万元,主要包括:基本工资6005.60万元、津贴补贴468.79万元、奖金349.02万元、伙食补助费70.00万元、绩效工资3646.20万元、机关事业单位基本养老保险费1679.10万元、职业年金缴费837.53万元、职工基本医疗保险缴费609.08万元、其他社会保障缴费21.65万元、住房公积金163.53万元、医疗费112.60万元、离休费19.43万元、退休费1848.33万元、退职(役)费81.02万元、生活补助62.60万元、医疗费补助155.00万元、其他对个人和家庭的补助0.91万元。

(二)公用经费246.83万元,主要包括:办公费55.60万元、差旅费8.50万元、维修(护)费15.00万元、培训费0.50万元、公务接待费3.50万元、劳务费28.00万元、工会经费17.78万元、福利费6.02万元、公务用车运行维护费67.50万元、其他交通费用19.43万元、其他商品服务支出25.00万元。

、关于2025政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2025没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2025国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2025没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2025年预算共安排项目支出26962.09万元,较2024年预算增加7821.71万元,增长40.86%,增长原因主要一是50-59周岁农村独双女家庭补助预算增加、二是2025年预算增加马头镇和木厂镇卫生院建设项目、三是基本公共卫生服务预算增加。主要包括:本年财政拨款安排 22222.12万元(其中,一般公共预算拨款安排22222.12万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政拨款结转结余安排4739.97万元(其中,一般公共预算拨款安排4739.97万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政专户管理资金安排0.00万元,单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区卫生健康委员会部门2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025三公经费支出预算情况说明

2025六安市金安区卫生健康委员会部门一般公共预算财政拨款三公经费支出预算71.00万元,2024预算增加11.30万元,增长18.93%。其中因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费67.50万元公务接待费3.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费。支出预算67.50万元,2024预算增加12.50万元增长22.73%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费67.50万元,2024预算增加12.50万元增长22.73%主要原因是2025新增六安市金安区中医院公务用车运行经费预算。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元,与2024相比持平,主要原因是2024年、2025年未安排公务用车购置预算。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

(三)公务接待费。支出预算3.50万元,2024预算减少1.20万元,下降25.53%,主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委、区政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.计划生育特扶补助”项目。

1)项目概述:解决计划生育家庭实际困难,对计划生育家庭奖励及特别扶助。

2)立项依据:上级文件要求和区配套政策。

3)实施主体:六安市金安区卫生健康委员会。

4)起止时间:20251-202512月。

5)项目内容:农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放。

6)年度预算安排:当年预算安排2783万元。

7)绩效目标:完成农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放,持续稳定计划生育对象人员情绪,提高家庭发展能力。

2.在岗村医工资及养老保险”项目。

1)项目概述:提高村医待遇,解决村医后顾之忧。

2)立项依据:乡村医生管理实施意见和创新村医六制管理。

3)实施主体:六安市金安区卫生健康委员会。

4)起止时间:20251-202512月。

5)项目内容:在岗村医发放基本工资和购买养老保险,退出村医发放生活补助。

6)年度预算安排:当年预算安排1200万元,上年结转0万元。

7)绩效目标:提高村医保障水平,解决村医后顾之忧,持续稳定村医队伍,兜住村医网底,落实分级诊疗,为居民提供公平可及的基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务。

3.“基本公共卫生服务”项目。

1)项目概述:全区81万常住人口提供基本公共卫生服务。

2)立项依据:国家基本公共卫生服务实施方案配套政策。

3)实施主体:六安市金安区卫生健康委员会。

4)起止时间:20251-202512月。

5)项目内容:实施基本公共卫生服务项目配套经费。

6)年度预算安排:当年预算安排6110万元,上年结转1885.1万元。

7)绩效目标:为城乡居民提供公益性的公共卫生服务,巩固做实现有项目、重点人群健康管理服务质量和效果、电子健康档案利用效率和质量,逐步提高健康管理水平,提升群众满意度改善群众获得感和感受度。

4.“公立医院药品零差率补助”项目。

1)项目概述:取消药品加成,减轻患者就医负担。

2)立项依据:公立医院改革实施方案。

3)实施主体:六安市金安区卫生健康委员会。

4)起止时间:20251-202512月。

5)项目内容:取消药品加成减少收入部分补助。

6)年度预算安排:当年预算安排480万元,上年结转305.76万元。

7)绩效目标:支持公立医疗卫生机构基本药物制度,推进卫生体制机制综合改革,平均降低药品价格≥25%,药占比<35%,有效减轻医药负担。

5.50-59周岁农村独双女家庭补助”项目

1)项目概述:解决计划生育家庭实际困难,对计划生育家庭奖励及特别扶助。

2)立项依据:上级文件要求和区配套政策。

3)实施主体:六安市金安区卫生健康委员会。

4)起止时间:20251-202512月。

5)项目内容:农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放。

6)年度预算安排:当年预算安排2075.52万元。

7)绩效目标:完成农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放,持续稳定计划生育对象人员情绪,提高家庭发展能力。

6.“专用设备购置”项目。

1)项目概述:增加面向农村服务的区级公立医院救治机构传染病病床数量,完善突发公共卫生事件医疗救治体系,提高救治能力和水平,有效提高治愈率、降低病死率,构筑起保护人民群众健康和生命安全的屏障。

2)立项依据:区政府会议纪要。

3)实施主体:六安市第四人民医院、金安区妇幼保健院。

4)起止时间:20251-202512月。

5)项目内容:公立医院突发公共卫生应急体系建设补助。

6)年度预算安排:当年预算安排8000万元,上年结转0万元。

7)绩效目标:增加面向农村服务的区级公立医院救治机构传染病病床数量,完善突发公共卫生事件医疗救治体系,提高救治能力和水平,有效提高治愈率、降低病死率,构筑起保护人民群众健康和生命安全的屏障。

7.到龄退出村医生活补助”项目。

1)项目概述:为到龄退出的村医提供一定经济支出,保障晚年生活基本需求

2)立项依据:乡村医生管理实施意见和创新村医六制管理。

3)实施主体:六安市金安区卫生健康委员会。

4)起止时间:20251-202512月。

5)项目内容:退出村医发放生活补助。

6)年度预算安排:当年预算安排430万元,上年结转0万元。

7)绩效目标:保障到龄退出村医的基本生活水平,让在职村医看到职业保障和未来希望,增强职业认同感和归属感,有助于稳定乡村医生队伍,推动农村医疗卫生事业持续健康发展,提升农村居民的健康保障水平。

)机关运行经费。

2025六安市金安区卫生健康委员会部门本级1行政单位机关运行经费财政拨款预算246.83万元,2024增加64.35万元,增长35.26%,增长主要原因是劳务费及公务用车运行经费预算增加

)政府采购情况。

2025六安市金安区卫生健康委员会部门政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

)国有资产占有使用情况。

单位车改后保留车辆47辆,其中:应急保障用车6辆、特种专业技术用车19辆、其他用车22

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)99台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况

2025年,六安市金安区卫生健康委员会部门37个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款22222.12万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

  

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:2025年六安市金安区卫生健康委员会部门预算报表14张)

 六安市金安区卫生健康委员会2025年部门预算报表.pdf

 

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