集中示范园区2016年决算表
1、收入支出决算总表
|
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 |
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,816.18 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,816.18 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,816.18 |
本年支出合计 |
58 |
1,816.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,816.18 |
总计 |
65 |
1,816.18 |
2、收入决算表
|
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3、支出决算表
|
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4、财政拨款收入支出决算总表
|
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,816.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,816.18 |
本年支出合计 |
55 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,816.18 |
总计 |
60 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
|
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 金额单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||
|
合计 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,816.18 |
1,816.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
781.45 |
302 |
商品和服务支出 |
825.15 |
310 |
其他资本性支出 |
71.96 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
294.87 |
30201 |
办公费 |
58.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
208.81 |
30202 |
印刷费 |
20.76 |
31002 |
办公设备购置 |
63.70 |
|||
|
30103 |
奖金 |
62.11 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
68.02 |
30204 |
手续费 |
0.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
35.69 |
30205 |
水费 |
0.58 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
110.00 |
30206 |
电费 |
22.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.95 |
30209 |
物业管理费 |
35.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.88 |
30211 |
差旅费 |
3.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
12.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
269.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.38 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.03 |
30216 |
培训费 |
15.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
8.26 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
179.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
85.74 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
8.09 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
85.74 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24.06 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
51.06 |
30227 |
委托业务费 |
8.91 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
91.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.02 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.49 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
833.33 |
公用经费合计 |
982.85 |
||||||||
|
|
|||||||||||
7、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
|
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 |
|
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|||||
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门:六安市金安区集中示范园区管委会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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皖公网安备 34150102000026号