号: /202608-00005 信息分类: 部门(单位)预决算
内容分类: 综合政务,财政、金融、审计、统计,商贸、海关、旅游,通知 发文日期: 2026-08-24
发布机构: 金安区商务局 生成日期: 2026-08-24
来源单位: 金安区商务局
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称: 六安市金安区商务局2025年度部门决算
号: 词: 部门决算

六安市金安区商务局2025年度部门决算

发布时间:2026-08-24 14:54 信息来源:金安区商务局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  

 

 

 

 

六安市金安区商务局2025部门决算

 

 

 

 

 

20268

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 六安市金安区商务局概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区商务局2025度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区商务局2025部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度农贸市场经营权租金项目绩效评价报告

 

第一部分 
六安市金安区商务局概况

 

一、部门职责

、贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、国内外经济合作工作的法律、法规、规章和方针政策,制定相应的政策及工作规划并组织实施。

、研究商务经济发展趋势,监测分析商务经济运行状况,推动内外贸融合,推进国内外市场的开拓,促进市场信息平台和营销网络建设,加快现代商贸业发展。

、指导和管理全区利用内外资工作。研究拟订利用内外资的具体管理办法,经批准后组织实施;组织和指导全区招商引资工作;牵头负责审批或报批利用外资项目的立项、可行性报告;负责外商投资项目、合同、章程及其变更的审批或报批;监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的履约情况;负责全区利用外资及相关的统计分析工作。

、负责对外贸易工作,促进对外贸易发展方式转变。负责企业自营进出口经营权备案登记;指导和管理商品进出口贸易、加工贸易;组织企业参加境内外进出口商品交易会、洽谈会;负责指导公平贸易工作;参与全区外贸政策的制定并组织实施;组织实施科技兴贸及出口品牌战略,推进外贸企业转型升级。

、负责全区境外投资机构和项目的管理;引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等;管理全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目;负责全区对外经济技术援助工作。

、负责对外服务贸易工作。制定全区服务外包产业的发展规划、政策和考核办法并组织实施;指导全区服务贸易的对外开放,促进服务外包产业的发展;推动全区服务外包人才培训基地建设。

、负责全区商贸服务业的流通管理和考核工作。负责全区重大商贸项目建设的相关管理工作;负责指导镇街重大商贸节庆活动,组织企业参加相关会展活动;促进流通产业体系建设,推进流通产业结构调整和现代流通方式发展;指导商贸服务业和社区商业发展;促进流通体制改革,培育大型流通企业,促进中小流通企业发展;负责成品油经营监督管理和经营企业资质初审;推进再生资源回收体系建设。

、负责统筹规划全区商品市场体系,改造提升和培育发展商品市场;指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划及商业体系建设工作;促进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进农产品市场升级改造;负责特殊流通行业的监督管理工作。

、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责重要消费品储备管理;监测分析市场运行和商品的供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。

、指导和管理外商投资企业协会,协助上级贸促会开展有关工作;受理外商投资企业投诉,会同有关部门调解外商投资企业矛盾。

十一、会同有关部门负责全区商务领域的安全生产监督管理工作。

十二、负责全区的电子商务发展工作。包括电商的培育、电商平台建设、电商扶贫、电商全覆盖等电子商务工作。

十三、承办区委区政府交办的其他事项

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市金安区商务局2025度部门决算仅包括决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化具体情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市金安区商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 六安市金安区商务局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:六安市金安区商务局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

902.87 

一、一般公共服务支出

35

462.17

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

37.64

 

9

 

九、卫生健康支出

43

9.56

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

375.98

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

17.51

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

902.87

本年支出合计

61

902.87

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

902.87

总计

65

902.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:六安市金安区商务局

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

902.87

902.87

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

462.17

462.17

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

459.89

459.89

 

 

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

248.83

248.83

 

 

 

 

 

 

 

2011350

事业运行

68.34

68.34

 

 

 

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

142.72

142.72

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.64

37.64

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

37.64

37.64

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

2.61

2.61

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.35

23.35

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.68

11.68

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.56

9.56

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.56

9.56

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.45

5.45

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.43

2.43

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.46

1.46

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

375.98

375.98

 

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

173.73

173.73

 

 

 

 

 

 

 

2160201

行政运行

94.73

94.73

 

 

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

202.25

202.25

 

 

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

202.25

202.25

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门六安市金安区商务局

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

462.17

217.58

244.59

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.00

 

2.00

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

20106

财政事务

0.29

 

0.29

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

0.29

 

0.29

 

 

 

20113

商贸事务

459.89

217.58

242.31

 

 

 

2011301

行政运行

248.83

149.24

99.59

 

 

 

2011350

事业运行

68.34

68.34

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

142.72

 

142.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.64

37.64

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

37.64

37.64

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

2.61

2.61

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.35

23.35

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.68

11.68

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.56

9.56

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.56

9.56

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.45

5.45

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.43

2.43

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.46

1.46

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

375.98

 

375.98

 

 

 

21602

商业流通事务

173.73

 

173.73

 

 

 

2160201

行政运行

94.73

 

94.73

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

79.00

 

79.00

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

202.25

 

202.25

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

202.25

 

202.25

 

 

 

221

住房保障支出

17.51

17.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.51

17.51

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:六安市金安区商务局

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

902.87

一、一般公共服务支出

30

462.17

462.17

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

37.64

37.64

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

9.56

9.56

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

375.98

375.98

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

17.51

17.51

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

902.87

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

902.87

902.87

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

902.87

总计

58

902.87

902.87

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:六安市金安区商务局

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

902.87

282.29

620.58

201

一般公共服务支出

462.17

217.58

244.59

20104

发展与改革事务

2.00

 

2.00

2010499

其他发展与改革事务支出

2.00

 

2.00

20106

财政事务

0.29

 

0.29

2010699

其他财政事务支出

0.29

 

0.29

20113

商贸事务

459.89

217.58

242.31

2011301

行政运行

248.83

149.24

99.59

2011350

事业运行

68.34

68.34

 

2011399

其他商贸事务支出

142.72

 

142.72

208

社会保障和就业支出

37.64

37.64

 

20805

行政事业单位养老支出

37.64

37.64

 

2080501

行政单位离退休

2.61

2.61

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.35

23.35

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.68

11.68

 

210

卫生健康支出

9.56

9.56

 

21011

行政事业单位医疗

9.56

9.56

 

2101101

行政单位医疗

5.45

5.45

 

2101102

事业单位医疗

2.43

2.43

 

2101103

公务员医疗补助

1.46

1.46

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

 

216

商业服务业等支出

375.98

 

375.98

21602

商业流通事务

173.73

 

173.73

2160201

行政运行

94.73

 

94.73

2160299

其他商业流通事务支出

79.00

 

79.00

21699

其他商业服务业等支出

202.25

 

202.25

2169999

其他商业服务业等支出

202.25

 

202.25

221

住房保障支出

17.51

17.51

 

22102

住房改革支出

17.51

17.51

 

2210201

住房公积金

17.51

17.51

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

六安市金安区商务局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

231.51

302

商品和服务支出

23.72

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

72.23

30201

  办公费

7.16

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

20.08

30202

  印刷费

2.80

310

资本性支出

 

30103

  奖金

44.75

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

7.68

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

16.33

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.35

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

11.68

30207

  邮电费

1.27

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.27

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

17.51

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

1.46

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

9.95

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

27.06

30215

  会议费

0.18

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

22.74

30217

  公务接待费

1.29

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.05

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

1.61

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.78

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.07

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

9.13

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.71

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

258.57

公用经费合计

23.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

六安市金安区商务局

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:六安市金安区商务局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:六安市金安区商务局                                                   金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:六安市金安区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分  六安市金安区商务局2025年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计902.87万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计902.87万元(含结余分配年末结转结余)。与2024年相比,收、支总计各减少154.39万元下降14.6%,主要原因:项目支出减少

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计902.87万元,其中:财政拨款收入902.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计902.87万元,其中:基本支出282.29万元,占31.3%;项目支出620.58万元,占68.7%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入总计902.87万元(含年初财政拨款结转余),支出总计902.87万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少154.39万元下降14.6%,主要原因:项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出902.87万元,占本年支出的100%。与2024年相比,一般公共预算财政拨款支出减少154.39万元下降14.6%,主要原因:项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出902.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出462.17万元,占51.2%;社会保障和就业(类)支出37.64万元,占4.2%;卫生健康(类)支出9.56万元,占1.1%;商业服务业(类)支出375.98万元,占41.6%;住房保障(类)支出17.51万元,占1.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.11万元,支出决算为902.87万元,完成年初预算的154.8%。决算数大于预算数的主要原因:依据上级下达任务,追加项目预算资金。其中:基本支出282.29万元,占31.3%;项目支出620.58万元,占68.7%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为133.74万元,支出决算为248.83万元,完成年初预算的186.1%,决算大于预算数的主要原因是行政编制人员增加。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算为67.91万元,支出决算为68.34万元,完成年初预算的100.6%,决算大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为157.10万元,支出决算为142.72万元,完成年初预算的90.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支出

6社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为12.56万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的20.8%,决算于预算数的主要原因是离休人员离世

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.35万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.68万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.80万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的94.0%决算于预算数的主要原因是行政编制人员变动。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.46万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的100%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%

13.商业服务业(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为94.73万元,决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未安排预算。

14.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为79万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算

15.商业服务业(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为149.35万元支出决算为202.25万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.51万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出902.87万元,其中:人员经费258.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助 退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区商务局2025没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2025年度,六安市金安区商务局机关运行经费支出23.72万元,比2024增加2.59万元,上升12.3%,主要原因是人员增加,工会经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

    2025年度,六安市金安区商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202512月31日,六安市金安区商务局共有车辆0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2025年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金126.21万元。从评价情况看,项目的实施,既在一定程度上保障了我区商贸领域统计工作又促进了农贸市场经营发展,取得了良好的经济和社会效益,一定程度上达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,整体支出预算良好,基本能反映部门主要职能和年度重点工作任务

组织对“限上、限下商贸单位统计员补贴”“农贸市场经营权租金”俩个项目开展了部门评价,共涉及资金126.21万元,以上项目由我部门自行组织开展绩效评价,从评价情况看,能够按时完成资金兑付,人员满意度高,达到预期效果。

组织对2025年度开展单位整体支出部门评价,共涉及资金126.21万元。从评价情况看,我局2025年度整体支出绩效情况较好,能按时按质完成各项资金兑付,确保项目资金专款专用,预算执行的社会满意度较高,社会影响力较突出。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映农贸市场经营权租金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

农贸市场经营权租金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.50分。全年预算数为55.51万元,执行数为55.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成较好,其中数量指标超预期完成;二是效益指标成效一般。发现的主要问题及原因:绩效指标设置不合理,与该项目实际带来的效益存在偏差。下一步改进措施:优化年度项目指标的设置。

农贸市场经营权租金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       项目支出绩效自评表

2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

农贸市场经营权租金

主管部门

255-六安市金安区商务局

实施单位

255001-六安市金安区商务局

项目期限

1年

其中:建设期限

 

运营期限

 

资金投向领域

 

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

55.51

55.51

55.51

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

55.51

55.51

55.51

 

 

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

          其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升农贸市场管理水平。

一定程度上提升了农贸市场管理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

涉及农贸市场数量

2个

2

5

5

 

农贸市场经营户数量

≥50个

108

5

5

 

农贸市场平均每日人流量

≥100人次

500

5

5

 

质量指标

资金兑付合规性

合规

达成预期指标

5

5

 

优化农贸市场管理

成效显著

部分达成预期指标并具有一定效果

10

7

未能圆满完成

时效指标

农贸市场租金兑付时间

当年内兑付租金

达成预期指标

10

10

 

成本指标

青年路农贸市场租金

315124元

315124

5

5

 

银河农贸市场租金

240000元

240000

5

5

 

效益指标(30分)

经济效益

促进农贸市场发展

成效显著

达成预期指标

5

5

 

促进农产品销售

成效显著

达成预期指标

5

5

 

保障农林经济发展

成效显著

部分达成预期指标并具有一定效果

2

1.5

未能圆满完成

社会效益

增强民生幸福感

成效显著

达成预期指标

5

5

 

稳定社会秩序

成效显著

部分达成预期指标并具有一定效果

3

2

未能圆满完成

满足群众生产生活需要

成效显著

达成预期指标

5

5

 

生态效益

 

 

 

 

0

 

可持续影响

便利居民生活具有可持续性影响

成效显著

达成预期指标

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

居民满意度

≥80%

90

10

10

 

总分

 

100

95.50

 

所有项目绩效自评表详见“附件1:2025年度项目支出绩效自评表”。

(3)部门评价结果。

2025年度农贸市场经营权租金项目绩效评价报告》详见“附件2 2025年度农贸市场经营权租金项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年农贸市场经营权租金项目绩效评价报告

 

 附件1:2025年度项目支出绩效自评表.pdf

附件2:2025年度农贸市场经营权租金项目绩效评价报告.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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政策咨询

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